不可以,未出租的房产按房产原值*(1-当地的扣除比率)*1.2%交房产税。
孙老师,你好,出租方租房子给承租人,承租人需要开税票,房屋租赁是9个点的税吗?另外如果我们开了怎么交税呢?怎么计算呢?我房产税都一直在缴纳
你好,我咨询一下房产税,老师,如果我们的商铺出租出去,我们交房产税,如果对方后面不租了,我们下次申报房产税时能取消终止吗
老师们下午好!我想请教一下:如果张三租了李四的商铺开店,总面积500平方米,租金7000元,中途又转租了120个方比陈一,租金3000元,请问张三如何交房产税和土地税?陈一又如何交房产税和土地税?求教!谢谢!
提问:老师,房产商用他们的商铺抵我们的货款,给我们开了商铺的进项发票出来,我们是作为投资性房地产核算,对不对,具体会计分录是什么,如果后期该投资性房地产出售的话,交税要交哪些税,按照什么税率交
老师,你好,我们公司有自用房产和对外出租的房产,请问下每年需要交什么税,如房产税,如何计算缴纳,有全面的学习视频吗?
老师,您好,个体户给业主发工资可以税前扣除吗
老师,更正以前年度增值税申报表,需要补缴,以前缴纳的增值税填写在哪里
老师,个体工商户报经营所得时是按季度的利润报还是按本年度的来报?
老师,请问一下企业所得税申报选择减征咋算的啊?
老师,请问针对电商平台开始申报后台销售数据,小规模国内电商收入填报季度超30万要交增值税,国际平台如亚马逊速卖通这种算出口货物吗?出口不是免增值税的吗?这块增值税如何申报,免增值税吗
一般纳税人100元专票怎么换算小规模3%专票普票和无票,老师可以写一下计算补助吗?
老师如果有异地预缴,请问年底增值税如何结转?
异地预交增值税,税款所属期选成了8月份,本月申报9月所属期税款,预交的金额带不出来,请问怎么办?
出口技术服务 可以退进项税嘛
老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,我 6 月份申报了 11 万(含税)未开票收入,当时厂家说直接用一张进项发票以销售折让的方式退回去给他们,这个进项也没有开给客户的,我用了一张 12 万(含税)的进项红冲了 10 万的金额给厂家,7 月份的时候我把这个未开票收入红冲了,请问这个需要怎么样做分录?7 月份我也有一些正常的蓝字发票的,我 7 月份也要补 6 月份未开票收入的分录,还有退回去的库存要怎么样红冲呢,麻烦老师给我指点,最好有分录[愉快]
如果对方不出租了,我们就得按自用的来交房产税吗
是的,按房产原值(余值)交
老师,我们自用的房产一直报房产税,没有将房产转成固定资产,当时就是开发成本没有归集全,先估计了一个原值,我们该怎么入固定资产
那就按这个原值入账,后期有差异再调整,不过交的税可就退不回来了。
那是不是要从开发商品中结转到固定资产,租赁的也是吗
按会计的角度是需要结转的,达到预定可使用状态就要结转,何况你们还已经租出去了
老师,我们之前一直没入固定资产,没折旧,我现在就是结转到固定资产,把之前没计提的折旧补上来吗
需要,并做为会计差错调整。
怎么做老师
通过以前年度损益调整