同学您好, 您能详细说一下吗
之前账套只有应收账款和应付账款,都有期末余额都有负数,重建账套想用 往来业务核算 (往来核销)功能,是不是得把科目负数调到预收账款和预付账款才能用?
老师应收,预收,应付,预付往来科目有详细资料吗,预收是负数,预付是负数,他们之间怎么转换
根据科目余额表,怎么做应收,应付,预收,预付,其他应收,其他应付的重分类,资产负债表怎么填列相关数据
老师,你好,想问一下资产负债表应收应付,预收预付,其他应收款和其他应付款,有负数的话,应该怎么处理?
没有预收预付科目,收到款做的应收,付了设备款做的应付,本月新发生的业务,不牵扯前面月份,应收应付出现了负数,资产负债表没有预收预付出来的表不平,是哪里问题?必须设置预收预付吗?
老师好,我们公司要搬家,我在四月分支付了2025年9-12月的房租和物业费,还有装修管理费,以上费用都没有给发票,,发票后期会给开但我们银行已全部支付,我应该怎么做账呢,需要完整的分录
请问发现去年运保费的发票做了销售费用,今年调账可以增加今年的费用吗?还是记未分配利润调增去年的利润?
老师,我们销售的货物我申报了未开票收入,但是客户一直未付款老板不让开发票给他们,这个申报的未开票️时间限制的吗
老师,我们是一般纳税人,收到退付个税手续费21.23元,要用21.23除以1.06再乘以0.06来交增值税吗
老师好,生活美容服务养生服务,主要是做身体,减肥美容之类的,目前是个体想转为公司,请老师给点见意
老师,一个项目是简易征收,除了劳务费发票进项不能抵扣,其他费用发票能正常抵扣吧?
老师,出口退税企业,不能够视同内销的是不是就是要开13个点的税
我们公司是个贸易公司,最近接到税管员通知,让将手里的纸质发票作废,我们已经通过开票软件将之前的纸票作废了,但是今天又接到通知,让同时作废相应的发票种类,请问这个种类在哪里作废呀?
我们公司去年卖了车,今年税务局说高买低卖,要我们补收入,更正去年增值税申报表补税,那我去年的财务报表是否需要同步更正。
老师公司24年个税去年12月份的我多申报了7000,然后员工多交了个税70来元,但25年1月发12月的工资只发了2000剩下的5000在今年4月才发放给员工,我这次申报4月的个税该怎么申报呢?
就是它们之间的关系
应收的借方余额是表示应收客户的,贷方也就是负数就表示预收, 预收的借方表示应收的意思,贷方就是预收的
应付的借方表示预付,贷方表示应付 预付的借方表示预付,贷方表示应付