款没下来的话,还是照样计提工资啊 借:管理费用-工资 主营业务成本-工资 贷:应付工资 发工资 借:应付工资 贷:银行存款

老师好 我们公司属于分包性质 建筑行业 购买的原材料钢材 前面会计 把原材料 全部计入到工程物资里面 我怎么去调账
我们老板用私人卡号收客户的款然后又把这些钱用来采购办公用品,再来跟我报销,比如她收了客户10万,用来付供应商15万,我除了要分别记入收入和成本,还要体现其他应付款5万吧,收入和支出做差也是她的往来吧
一关于工厂的一些基建转固的时候没有验收报告,怎么办
老师,您好,员工离职几个月了,离职工资几个月后才发,个税如何处理
两个问题,希望得以良人仔细解答。 Q1: 公司给员工签订劳动合同是公司去劳务所买的合同吗?不是会计拟定出来盖章的吗? Q2: 还想问下不是属于公司去劳保所,备案登记,然后买回来的合同吧?去劳保所购买劳动/劳务合同属于违法行为吧?
您好!用亿企代账,库存商品140599之后怎么填加
老师,我们公户没钱,我们老板另一个公司是这家公司的投资人,股东,可是老板意思想把他的钱100万 转入这家公司,他自己那个公司资产超过5000万了,不能再投资这家了,他问我以什么名义投进来这个钱,投进来钱为了买原材料
我们是物业公司,小区里的保安保洁是第三方公司的人员,非我公司员工。最近给优秀的保安保洁人员每人发放了价值200元左右的奖励物品。这个入账也算做应付职工薪酬福利吗?
老师好,请问从电子税务局的哪里可以查到存货的出库方法呢?谢谢
请帮我推算一下。10万块钱的固定资产,每个月可以抵多少成本?然后20万的话是不是在这个基础上乘以二就行?
老师计提工资的时候是不是写错了,那款下来后面怎么处理
问题的关键是,投资的双方都没实际投入钱吗?
已经收到部分投资款了
如果,财政款到了的话,注明是投资款,如果没注明就算借款 借:银行存款 贷:实收资本/其他应付款
实收资本已经到了,财政拨款只是工资部分,但是具体拨多少钱也不知道,现在发工资都是用实收资本发的这样要如何做账务处理
直接就是发工资 借:应付工资 贷:银行存款
收到财政的工资款呢,怎么做账务处理,后面需要去调整么
都说了啊,如果国企指明是投资款就实收资本,如果不是就是其他应付款 借:银行存款 贷:实收资本/其他应付款