款没下来的话,还是照样计提工资啊 借:管理费用-工资 主营业务成本-工资 贷:应付工资 发工资 借:应付工资 贷:银行存款
两年过注册税务师的话科目怎么搭配
老师:继续教育中间年份有没教育的可以补吗?
报销固定资产如何入账
老师,现在营业执照只有副本没有正本了是吗
港杂费发票一定要带水点吗,开什么品名几个点
二手车销售统一发票,购买方和买方都是个人,公司可以拿来入账吗
老师,我家是市政工程类企业,今年刚成立执行小企业准则,现在收到一笔工程款,确认收入是可以直接永用主营业务收入、主营业务成本结转不,还是必须得用工程结算科目过渡一下
(2)跟答案不一样,也没发现哪里有错,四舍五入小数位差异也不至于差这么多。。。到底什么原因啊头大,答案是24093.73
老师,带客户去基地考察项目,入什么科目呢
老师,人员授权管理在哪里呀,没有找到呢,我把企业登录的二维码给了法人后,他扫脸后登录进来的,没有看到人员授权管理呀
老师计提工资的时候是不是写错了,那款下来后面怎么处理
问题的关键是,投资的双方都没实际投入钱吗?
已经收到部分投资款了
如果,财政款到了的话,注明是投资款,如果没注明就算借款 借:银行存款 贷:实收资本/其他应付款
实收资本已经到了,财政拨款只是工资部分,但是具体拨多少钱也不知道,现在发工资都是用实收资本发的这样要如何做账务处理
直接就是发工资 借:应付工资 贷:银行存款
收到财政的工资款呢,怎么做账务处理,后面需要去调整么
都说了啊,如果国企指明是投资款就实收资本,如果不是就是其他应付款 借:银行存款 贷:实收资本/其他应付款