你好,你看一下你自己能修改吧。

购买方申请红字信息表选择未抵扣,审核通过后原来蓝字发票红冲了,购买方无法认证抵扣,销售方按红字信息表开具了负数发票,购买方无需进项转出,这样对吗?
老师您好!请问购买方开具了红字信息表,销售方也开了红字发票,对方要红字的发票和抵扣联,需要盖发票章给购买方吗?
发生了退货,我是购买方开具红字发票,发票未抵扣是不是我方(购买方)申请填开红字信息表,卖方打印对应红字发票
老师您好!上月发票开错了,对方未抵扣,对方申请了红字发票信息表,我方开具红字发票时,购买方信息地址和账号两行出现乱码了,这是怎么回事呀?
老师您好,我方开具的发票,对方已抵扣,现对方已开具了红字信息表,我方该怎么查询信息表并具红字发票呢?
请问下有没有类似于信用票据的模版,说明是我们赠送给客户的不收费产品呢!谢谢!
请问,小规模公司,开专票,应交税费科目的二级科目是哪个?开的专票
老师,报关单上的名称和发票名称不一致,但是代码是对的,导致申报退税的时候是不得退税,退税为0.请问还能有补救方法吗?一月的报关单,2月申报退税
晚上好,我要去重新修改4季度的报表,我们工资都是当月计提次月发放工资,在填写企业所得税季报的时候,应付职工薪酬填写,看科目余额表是从应付职工薪酬的贷方累计金额选择日期是从1月-12月吗?还是怎么看
老师请问下,公司2024年12月申请专利,专利费发票开在2025年,记账2025年研发支出~其他费用里面,问题1.这个能进行加计扣除吗?2.算不算去年的费用?3.如果不能入研发支出,那2025年已经入了要怎么处理比较好呢?
老师, 我们的工人工资由甲方代发了,这个个税应该谁报
一般纳税人,我2月份的发票开错了,3月红冲,多缴纳的增值税,会退回来吗?还是没得退了
个体户,经营者在平时做了工资,申报了工资薪金的个税,在个体户汇算清缴时,经营者的工资要调增,那么按照工资薪金申报的个税怎么办,产生的个税可以退吗
2026年3月发现2025年汇算清缴前的管理费用多计四千多应该怎么做处理分录?
今天公司购置了一辆车。两购置税已经在电子税务局上申报并扣款成功。还需要代缴车船税吗?船税怎么申报?的缴费依据是什么?
删除了之后,你重新自己填写。
哦,这样也可以是吧!
本来未抵扣的发票,应该是退回给我方自己申请红字发票信息表,然后开具红字发票的是吧
可以的,购买方可以的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。
对了,开具的红字发票还要盖发票章给回两份给购买方吗
认证的所有的发票收回来就行。
没有认证,所有的发票收回来就可以了。
上月已抵扣的发票,本月冲红的发票要给购货方吗
这个红字发票不用给对方。
好的,那上月开错的已抵扣的发票还要收回来了吗
对方没有抵扣的情况下,需要收回来。