你好,那你汇算清交年报的利润表和这个是一样的吗?
你好老师,麻烦我想咨询一下,我去年12月有一笔收入没申报,但在今年5月份所得税汇算清缴时申报表中已申报了,请问我还用不用去税务局更正增值税12月份申报表呢?如果更正是不是得更正到现在呢?
对了想问一下我把我们零申报的公司全年的账重新做了那么新生成的财务报表数据与已经在电子税务局申报的有些出入 那我还需要去税局更正申报吗
老师,请问,刚接到税局电话,说去年的申报有问题。去年申报的所得税收入与利润表收入不一致,请问要怎么解决。
老师,请问我的2021年1月申报的利润表与年度所得税收入申报数额不一致,这里要去税务局更正,我想问一下,去重新更正的时候需要注意什么问题?
老师你好,我想请问下,我进电子税局更正过一季度的增值税纳税申报,但是财务报表和企业所得税报表没办法网上更正,但三季度的没问题,都是更正后的累计数据申报的,这样有关系吗?还是必须得去窗口做一季度的财务报表更正申报?如果不去处理会怎样
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
汇算清缴的报表所有的都是零申报
这个还有办法补救吗?
你的汇算清交和一月份儿申报的利润表有数据吗? 如果是的话,你按照正确的来修改,哪个错误修改哪一个,在电子税务局我要查询税费申报及缴纳里面,你看下能修改吧。
一月份申报的利润表有数据,不能修改,得去大厅修改。现在是修改了这个所得税收入申报表,别的表是不是都要改。比如纳税调整明细表,弥补亏损明细表
这些表都不会填
这个得需要看一下你修改的具体的是哪些内容,有不允许抵扣的,你们抵扣吗?
要有这种情况的话,你才修改纳税调整明细表。
我们是小规模,小微
所得税报表所有字都没有,就是得重填
你好,汇算清交填写主表减免明细表、弥补亏损明细表、职工薪酬明细表、纳税调整明细表。
现在税务局通知更改所得税年报。我想知道年报更改了,那个相关联的表格是不是也需要改?
对的是的,需要修改的。