你好,那你汇算清交年报的利润表和这个是一样的吗?
你好老师,麻烦我想咨询一下,我去年12月有一笔收入没申报,但在今年5月份所得税汇算清缴时申报表中已申报了,请问我还用不用去税务局更正增值税12月份申报表呢?如果更正是不是得更正到现在呢?
对了想问一下我把我们零申报的公司全年的账重新做了那么新生成的财务报表数据与已经在电子税务局申报的有些出入 那我还需要去税局更正申报吗
老师,请问,刚接到税局电话,说去年的申报有问题。去年申报的所得税收入与利润表收入不一致,请问要怎么解决。
老师,请问我的2021年1月申报的利润表与年度所得税收入申报数额不一致,这里要去税务局更正,我想问一下,去重新更正的时候需要注意什么问题?
老师你好,我想请问下,我进电子税局更正过一季度的增值税纳税申报,但是财务报表和企业所得税报表没办法网上更正,但三季度的没问题,都是更正后的累计数据申报的,这样有关系吗?还是必须得去窗口做一季度的财务报表更正申报?如果不去处理会怎样
某地产公司2021年发生以下经济业务。(1)转让一块土地使用权,取得收人600万元,家得该土地使用权时支付金额400万元,转让时发生相关费用5万元。(2)签订一份写字楼销售铜,当年收到全部款项,共计20000万元,该写字楼经税务机关审核可以扣除的项目如下:开成本为5000万元,缴纳的土地使用权转让费为3000万元,利息支出为150万元(不能够提供金融机构的证明).相关税金为1100万元,其他费用为800万元,加计扣除额为1600万元(当政府规定开发费用的扣除比例为10%)。要求:(1)计算转让土地使用权的土地增值税税额。(2)计算销售写字楼应缴纳的土地增值税税额。
D选项为什么不正确?
老师我24年的报关单忘记开发票了,我现在应该怎么做账啊
老师早上好啊,请问下,这月需要缴纳增值税,同时也要申报免抵退,会产生什么?要怎么操作?麻烦知道的老师回答下感谢
老师,发票开进来是12000,付款时供应商给我们便宜了只付了10000,这种怎么处理
上个月进项票开少了,销项多还能怎么操作挽留损失
老师,会计里有做资或者座资一说吗?是什么意思
电子税务局里有两三万买服装和首饰的发票,是不是不可以入账?这种税务局会通过电子税务局监管到吗?
老师您好,24年年底所得税计提但是不用交税9月多交了税,却没写不交税的分录损益也结转了,我怎么出了
5月报税截止日是什么时候?
汇算清缴的报表所有的都是零申报
这个还有办法补救吗?
你的汇算清交和一月份儿申报的利润表有数据吗? 如果是的话,你按照正确的来修改,哪个错误修改哪一个,在电子税务局我要查询税费申报及缴纳里面,你看下能修改吧。
一月份申报的利润表有数据,不能修改,得去大厅修改。现在是修改了这个所得税收入申报表,别的表是不是都要改。比如纳税调整明细表,弥补亏损明细表
这些表都不会填
这个得需要看一下你修改的具体的是哪些内容,有不允许抵扣的,你们抵扣吗?
要有这种情况的话,你才修改纳税调整明细表。
我们是小规模,小微
所得税报表所有字都没有,就是得重填
你好,汇算清交填写主表减免明细表、弥补亏损明细表、职工薪酬明细表、纳税调整明细表。
现在税务局通知更改所得税年报。我想知道年报更改了,那个相关联的表格是不是也需要改?
对的是的,需要修改的。