你好,现在你们可以往里边打钱吗?你这样容易弄成白条抵库的情况。
你好,新政府会计制度下,由于我19年银行存款和现金期初余额分别为92914.71和10000元,这一年只有银行存款发生变化,都是其他应付款 ,我只做了财务会计凭证,借银行存款贷其他应付款,未做预算会计凭证,到年底结账时预算会计货币资金未发生变化为102914.71,但财务会计款为59518.26,这文两都不相等,这该午睡怎么处理
老师,我从代账公司手里刚接手的账,刚收到一笔银行账,工程款。老板说这是以前开过票的款。老板又拿了一堆买材料的发票,还有付款凭证。 借:银行存款 贷:应收账款 借:原材料 贷:银行存款 我发现我记账之后,应收贷款的余额到贷方了,以前的带账公司以前下过账 借:库存现金 贷:应收账款 我把代账公司的账冲红,现金成负数,不充红应收账款贷方有余额,而且数字挺大。 要怎么处理,谢谢老师!
老师,您好,请教一个问题,我司(小规模纳税人)提取备用金,如果通过公转私的方式(打进出纳个人账户),就是将这个备用金由个人账户保管这样行不行? 就是说没有实际现金存保险柜里。。 金额不算很大。这样会不会被查。。。。 按打进个人账户的话会计分录应该是 借:其他应收款 贷:银行存款,,,后期要打回来 才算平衡(不会被误认为分发股利的情况) 那现在被我通过公转私提取备用金 借:库存现金 贷:银行存款,因为我打到私账管理图方便 做备用金的这笔钱就是平时用于日常办公或者其他报销,做凭证的时候就直接 借:管理费用 贷:库存现金 了 这样是不是不规范,要调么,还是说在领导信任的情况下,做备用金(库存现金)科目处理也行? 那如果实在要调账的话,可能会被查的话,要怎么调啊
付款 借:预付账款 602030 贷:银行存款602030 收到发票 借:库存商品/应交增值税进项44702 贷:预付账款 44702 收到退货款 借:银行存款562025 贷:预付账款562025 然后我跨年认证以后申请了冲红4697。这张票销售方开过来以后 我怎么入账,因为现在是预付账款贷方余额是4697。我做进项税转出和库存商品。都会导致预付账款贷方余额增多。怎么处理这种分录
老师,我们是项目部,老板有个卡给我们领导拿着,作为备用金,每次领导都会取钱出来做备用金,现在有个问题,我现在发现备用金卡的余额是贷方140元,因为之前这个备用金卡不算利息的,可能有时候老板多打了几十块钱,加上银行有利息,导致拨款下来的钱是1万,支出1.2万,现在显示是负数怎么处理
老师,国家给单位补贴的保险钱记作什么营业外收入吗
老师,这种打车的定额发票能用么
公司销售部门摊销的固定资产怎么做账?老师
付蓝球比赛计费员32人费用,请问要代扣个税吗?要身份证复印件和收款卡号复印件,还是做一个统计表,表中写上身份证号及手机号?
老师这个如何计算‘公式
公司销售部门摊销的固定资产怎么做账?老师
老师,您好,我想向您咨询一个问题,我在做完个税申报以后,我想把个税申报生成的工资表下载出来,作为计算工资的原始凭证,我应该点击自然人扣缴端的哪个功能呢?
麻烦咨询一个问题,材料合同是否需要税务备案呢,现实实操上碰到对方公司这问这个问题,我这边是从没听到过这个相关内容
老师这个÷8是什么意思,不是应该是,200×150%×2+200×200%×1吗? 200×150%×2+200×200%×1
因公司资金紧张,工资未发放,个税应该按正常工资申报吗,有没有文件规定
我不清楚啊
现在就想把这个问题处理了
建议收一笔货款的情况下,转到银行存款,然后放进去别取出来。
有点不懂
你的意思是收一笔银行存款,然后就在借方了是吧
对啊,收一笔银行存款,银行存款不可能为负数的。