你好,单位主营是什么的?

企业收到的专项应付款怎么做分录。
专项应付款的人工费怎么做分录
工资可作为专项应付款吗?我们有人员专门对这个项目进行研发,发放的工资是不是要用专项应付款这个科目支付 之前做的科目是 研发支出-薪酬 现在要全部调整到专项应付款 科目,会计分录怎做?
支出专业应付款时应怎么做分录,要体现专款专用,分项目核算。项目结束后怎么会计处理
老师您好!收到政府专项应付款的会计分录: 借:银行 贷:专项应付款, 支出专项费用: 借:专项应付款 借:现金或银行 工程完工要怎结转呢
老师,年底未分配利润年底转资本公积需要给股东缴纳个人所得税吗?
如果我这软件上,只有三个月利润报表,年底了,我怎么把本年利润结转到利润分配上
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
畜牧业的。
这个专项款是财政资金
借银行存款贷专项应付款,借农业生产成本贷应付职工薪酬工资,借应付职工薪酬工资贷银行存款。
支付人工费,不需要转入专项应付款那吗?
你好不需要贷专项应付款。
在你的专款专用的报表里面填写就可以了。
好的,谢谢老师。
不用客气,工作愉快。