可以免生产经营所得税的,不需要交

老师,我单位2011年处置了一个不动产房产。房产购入原价12万,处置收入32万。当年没有缴纳税费。当年的会计分录是借 现金 12万 贷定资产12万。借 现金20万贷固定资产清理20万。购买方一直用我们单位的房照,没有过户。 2022年二月份。因为房产需要过户,我们单位按照现在的市值给当年的这笔房产补开发票税价合计。486450元。按5%增值税缴纳税费。共缴纳增值税。23164.29元。附加税费暂时忽略不计。老师,我这笔收入根本2022年没有收到钱。钱是2011年收到的32万。今年补发票的时候,房产交易中心告诉必须按市值开发票,结果就多开了16万多。我这个会计分录怎么做呀?但是这个处置房产的收入需要缴纳企业所得税等等,我怎么确认收入?怎么做会计分录啊?不会呀,请指导一下呗。
我们公司2022年现在是一般纳税人,去年购进一辆车,由于去年还是小规模,所以当时进项税额没有抵扣。现在车转出去了,我是不是需要做固定资产清理的账务处理?是不是本公司可以不开发票,直接做未开票收入就行啊?关键现在我计提销项税需要按多少税率缴纳呢?还有影响我汇算清缴吗?因为我今年做2021年汇算清缴时,已经把汽车的62万多一次性折旧抵扣了,原值62万多,到现在计提折旧15万多,卖了50万。具体我应该怎么做分录呢?
(一)某企业是增值税一般纳税人,除农产品外,适用税率13%,2021年3月有关生产经营业务如下:(1)销售甲产品给某大商场,开具增值税专用发票,价款为200万元,注明增值税额为26万元,同时收到包装物押金11300元,期限为3个月。(2)销售乙产品,开具普通发票,销售额56.5万元,另收优质费1.13万元。(4)购进用于生产田、乙产品的A原材料取得增值税专用发票,注明货款120万元、增值税额15.6万元。(5)向农业生产者购进免税农产品一批,支付收购价100万元,农产品验收入库。(6)外购原材料被盗,成本10万元。(7)2020年12月收取的包装物押金2.26万元,现已逾期,并没收该押金。(8)将甲产品一批向希望工程捐赠,市场零售价金额5.65万元。(9)支付购买A原材料运费,取得增值税专用发票,注明金额3万元,增值税额0.27万元。(10)销售乙产品时,收取包装物租金0.339万元,收取包装押金2万元,期限为3个月。要求:计算该企业2021年3月应纳增值税税额。
一家从事家政服务等经营项目的公司,属于增值税小规模纳税人,2021年2季度取得家政服务收入40万元,均开具增值税普通发票,6月份打算开拓新业务,公司制定出两种方案:方案一:销售清洁工具收入6万元,开具税率为1%的增值税专用发票;方案二:销售清洁工具收入5万元,开具税率为1%的增值税普通发票。 要求:计算两个方案的净利润并进行决策。 说明: 1.以上数据均含税,所有收入的经营毛利率均为30%。
你好,我原本办了:个体工商户(有店名,有对公帐户,经营范围是广告制作类),今年我一季度开普票27万(按照国家政策一季不超30万是免税)、我家里种的柑橘卖给农业公司,当时农业公司和我个人名(邓丽)签 了购销合同9.6万,我提供了身份证,钱付到了我个人私人帐户上了。而后农业公司自己给自己开具了收购票9.6万(在我不知情的情况下)。现在税务系统监控出我一季度营收超30万,需要补缴纳27万这部份的税收。我想了解,——我是有个体工商户,且是有营业执照注册名(匠人制艺),经营范围是广告类,且有对公帐户。那么这种以我个人名签的合同,我个人私户收的钱,且对方在我不知情的情况下自已开的“收购票”的这种情况,税务部门把这“收购票”算在我个体工商户的营业收入上,这合理吗?
老师,工商年报的纳税总额是怎么算的?包含增值税,附加税吗?滞纳金也包含吗?
老师,所得税汇算时,除了我的费用调增外资产折旧,还有工资都要填的?
老师,开进来发票是四代蓝牙(共享型通用盾分录怎么做?
一般纳税人物流公司开装卸费税率是多少
一家外贸公司(非生产)既有内销,又有外销,外销涉及运输和委托货代办理报关事宜,请问对应外销的运输费、货代服务费对应的进项税能够做进项税抵扣吗?等于抵扣内销销项税?
老师,分公司用做工商年报吗?还是说只是总公司做工商年报,而且是汇总的总分公司的数据上报。
全年一次性奖金的税率是多少
老师,我们签的合同做的工程工程量钱数和实际做好的工程量钱数不一样怎么结算
表格的一列有几千个数据,怎么能快速全部选中这一列的数据呢?
老师,出口方式CIF,开进来国际货物运输服务费分录怎么做?
怎么填报
你去找减免税额 股东信息后面哪一行有
这个是个税软件,怎么申报
图片,减免税额,是吗
这个里面选哪个
第二个吗
第二个需要自己输入免税额
税额是在发票上看吗
对的是的 这里是你的生产经营所得的应纳税额
如果填写税额是不是减的太少,应该直接在收入里面减吗
收入里面怎么减?你是在这里填写收入的金额吗?如果是的话,税务局会倒找你钱的吧?需要退税
只填写应税收入
→【经营所得(B表)】。 选择申报年度,填写被投资单位信息。 录入收入、成本费用等基础数据。 在“录入其他税前减免事项”页面: 若有免税收入(如农产品销售),在此处填写相关金额; 系统会自动识别并计算减免税额。
如果填写发票上的税额,发票税额是税率为免税,税额无,怎么计算
你填写了免税收入,它会自动给你减计算减免税额。 这个免的不是增值税。你发票上面没有税额,是免的增值税。它不是有生产经营所得税,你需要交税吗?系统会自动给你计算的,你不用写的,他免的是生产经营所得税,发票上面的是增值税,它不是一个东西呀
收入,费用信息就这几个项目,填在纳税调整减少额吗
不是 就是调减,你是成本费用少做了,允许抵扣所得税才填写,或者是你的收入多做了
那就把免税农产品销售额填在调减里
农村种植户一般也要取得成本发票吧,人工费,采购的原材料这些,是不是也要开发票
不需要调减 调减是收入多做了你没有多做 之前不是已经填写了 就是这个页面 最好有发票 要不怎么留存好自产自销的证明 没发票也可以 不交税也没有大的影响
这里我就按照免税销售额,按照经营所得计算的税额,填到这个减免税额里面?
你这里面全部都是免税的收入吗?如果是的话,减免税额是440768.93