您好 直接走管理费用-招待费,送礼不涉及税费
老师,视同销售(购买的礼品、大礼包作为年货赠送给股东、客户、还有员工算视同销售吗?),供应商开的普票,我们应该怎么处理呢?应该将这部分礼品、大礼包、纪念品按照 普通发票的 价税合计 金额 乘以 他们 对应的货物的增值税税率 计算销项税额 吗?不太懂,请老师解答,感谢!
老师,接待客户的餐费、住宿是不是都是属于销售费用-业务招待费?我还想知道,如果买了一些茶叶礼品送给客户,这个在会计上,我怎么处理啊?
请问客户到访,我们给客户送礼一些当地的特色食品,这个我在会计上怎么处理?还有这送礼会涉及什么税费呢?
请问客户到访,我们给客户送礼一些当地的特色食品或者是一些有特色的玩意摆件,这个我在会计上怎么处理?还有这送礼会涉及什么税费呢?
请问客户到访我企业,我企业购买了一份具有当地特色精美礼盒作为礼品赠送,价值2300,请问针对这一业务我能取得发票,我要怎么进行账务处理?还有,在实务中我这笔业务到底要不要缴个税???
老师,我们公司是广电代理,和广电单位举办活动,由我们垫付经费,单位结算后给我们付款,这个发票内容应该开什么
年末做合并报表商品价格需不需要保持一致
老师,这个分录是啥意思呢?
老师 扣个税 汇算清缴中继续教育包含我们现在准备考的初级吗 可以抵扣多少
请问企业所得税季度表申报表是根据系统根据财务报表带出来的数据吗,还是得自己手动填写吗
电商网上的销售收入,提现到公账,然后以车辆租赁费的形式转给法人,签了一个三年的车辆租赁合同,这样的公转私可以么,但是个人并没有代开发票哦,请问怎么办
朴老师在帮我做一下题吧,谢谢
你好:老师 如何领取deepsepk隐藏指令
老师好,我们个体工商户租的房子,出租方是公司说什么十六个点,我们听八个点,他们听八个点给我们开发票,要不要的都是14000元,他们开出来的是五个点的租赁费普通发票,是不是应该给我开八个点的票。
老师,前会计做的2024年的账,现在汇算清缴,我进去调整一下2024年的损益,制单人就会变成我了,这样的话,对于我来说,这笔账的责任就落到我头上了是么?
不涉及税费?确定吗?有人说要缴纳个税啊
我很确定,不需要交个税
那我就不明白了,为什么端午中秋送的粽子月饼就要交个税呢?这也是送礼啊
你们把账做的太复杂了,如果都要交个税的话接受送礼的人还敢要你送的礼品吗?这不是害对方吗
对啊,那我就是不明白端午中秋啊,不是一个性质的?这个这个处理,那个又那样处理?
其实中秋节送礼也不用交个税的
什么?!这跟我课程看到的又不一样了
这是我工作这么多年得出的结论,工作室操和课程还是有区别的