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老师,你好,有个问题问下,我们是一般纳税人,我们有2018 2019年的专票,我如何入账?这样做对吗?大部份票都是一些费用票,漏入账的,我这样处理:借:以前年度损益调整 应交税费-应交增值税-进项税 贷:现金或者银行,这样可以吗?

2021-11-18 13:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-18 13:49

你好 你这个分录是对的啊

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快账用户3940 追问 2021-11-18 13:50

之前漏入账的,我可以这样做对吧?有啥风险不?我正常抵扣了进项,已经勾选了

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齐红老师 解答 2021-11-18 13:52

这样是对的啊,这个发票已经没有抵扣时间的限制了,你这个账务处理是对的啊

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快账用户3940 追问 2021-11-18 13:54

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-11-18 14:00

不客气,记得给我五星好评哦

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你好 你这个分录是对的啊
2021-11-18
你好,这个肖像写的不对,应该是进项转出。
2023-03-23
您好,这个是对的哈,你好
2023-02-07
你好,你的进项没有余额吗?进项当时结转了哪个科目?
2024-04-07
你好 ;  你跨年红冲的话 ; 这个为什么要红冲。 是因为 取消了业务 了吗还是开错了发票 ?  
2021-12-24
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