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本月的发票已经入账了,然后现在发生错误了,又作废重开了,那之前的两张入账如何做账呢

2021-11-18 17:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-18 17:07

作废发票抽出来,新开的发票在原做帐凭证上修改熟悉(如果是熟悉错了)。然后把新开的发票附在原来的凭证后面。 作废发票全部收回存档

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作废发票抽出来,新开的发票在原做帐凭证上修改熟悉(如果是熟悉错了)。然后把新开的发票附在原来的凭证后面。 作废发票全部收回存档
2021-11-18
你好!已经跨月了的啊
2021-11-15
您好,正常入账,正常缴税
2021-01-08
那么你红冲后,原分录红冲做账就行
2024-07-01
 可以直接用四月份这张发票替换三月那张,不需要重新做分录
2025-04-08
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