你好需要计算做好了给你
某企业本月行政管理部门领用管理用具一批,实际成本为8000元;本月报废另一批管理用具,实际成本为10000元,回收残料价值200元,已验收入库。 要求:采用五五摊销法,编制本月领用、报废低值易耗品的会计分录。
某企业对于低值易耗品采用五五摊销法。本月基本生产车间领用一批工具,计划成本12 000元;本月报废以前月份领用的另一批工具,计划成本为8 000元,残料计价400元,已验收入库。该月低值易耗品的成本差异率为2%。 怎么编制低值易耗品领 用报废和调整成本差异的会计分录?
某企业低值易耗品采用五五摊销法。本月企业行政管理部门领用管理用具一批,计划成本8000元,本月低值易耗品成本差异为超支2%,本月报废另一批管理用具,计划成本10000元,回收残料计价200元,已验收入库 。 请问这题我的做法是正确的吗?
某企业低值易耗品采用五五摊销法。本月企业行政管理部门领用管理用具一批,计划成本8000元,本月低值易耗品成本差异率为超支2%;本月报废另一批管理用具,计划成本10000元,回收残料计价200元,已验收入库。 编制领用、摊销、报废和调整成本差异的会计分录
某企业对于某些低值易耗品采用一次摊销法。基本生M产车间领用一批工具,计划成本1800元,本月报废以前月份领用另一批工具,计划成本为1000元,残料计价50元,已验收入库。该月低值易耗品的成本差异率为超支6%。要求:编制低值易耗品领用、报废和调整成本差异的会计分录。
我们是制造业,签订了合同,一部分是设备款,还一部分是人工费,对方发工资给我公司安装人员,要求我们公司开劳务发票给他?这样可以吗,工资打给个人了,但是要求公司开劳务发票
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嗯嗯 需要的~
借周转材料-在用8000 贷周转材料-在库8000
借管理费用4000 贷周转材料-摊销4000
借周转材料-摊销5000 管理费用5000 贷周转材料-在用10000
借周转材料-摊销4800 管理费用5000 原材料200 贷周转材料-在用10000 上边那个错了
借材料成本差异200 贷周转材料200