你好!请稍等一下谢谢
老师,当月没有销项,要不要勾选认证呢?
姐妹们问下,公司有批发零售奢侈品业务,然后销售商品给不是同个行业的公司,也要缴消费税吗
老师公司资产总额是300,实收资本是100,负债200,亏损100,资产只变卖50还负债,胜下的150的负债怎么办 实收资本怎么转出
请问老师,电子增值税专用发票必须填写购买方的银行账号地址这些吗,不填写这些是不是对方拿到票不能勾选抵扣?
外贸公司销售给国外客户,在国内销售,不出口,可以直接收取外汇吗
老师,购进原材料实际为10万,我方只用给9.3万,对方也开票9.3万,0.7万为赠送的,收到0.7万的材料时,我入账为,借:原材料0.7万,贷:营业外支出0.7万,那这0.7万我是不是要做无票收入,并折合成对应税率上增值税呢?
老师,我们是个商贸公司,进来的商品都按含税价格计入库存商品了,后期我们送给客户试饮了,需要视同销售,这个销项税额怎么计算,假如我们购进的一箱奶,购进含税价格是20元,这个分录怎么做
老师你好!房地产与甲方签订合同,乙方支付的工程款,需要补签什么合同,老师指导一下
老师,我上个月增值税留抵了做了凭证, 借:应交税费-应交增值税-销项税额17570.02 借:应交税费-未交增值税8819.39 贷:应交税费-应交增值税-进项税额26389.41 这个月销售之后超过了留抵数交税621.95,我这样做凭证对不对 借:应交税费-应交增值税-销项税额9441.34 借:应交税费-未交增值税9441.34
老师,你好!5月份对方开了张专票,5月份抵扣了,但未入账,7月份申请付款后并入账,怎么账务处理?分录
老师还在吗,我用了快速提问卡,没道理让我一等就是十几分钟
老师如果没时间回答,那就不要接我的问题
老师回答一个问题需要20分钟吗?你确定你不是接了我的问题就去回答别的问题了吗
不好意思马上抱歉!!!
嗯嗯,没事
不是你放心! 借,固定资产清理1091250 累计折旧123750 营业外支出135000 贷,固定资产1350000 借,在建工程140000加9000加1091250 贷,银行存款9000 工程物资140000 固定资产清理1091250 借,固定资产1240250 贷,在建工程1240250
好的,是我误会老师了,谢谢老师
同学,你说的什么加速卡我不知道,我这边是看不到什么加速不加速的!
嗯嗯,我这边是有三个提问通道,一个无限次免费通道,一个付费。一个用快速提问卡,只有两次
无限次是十分钟以内解答,快速体温卡是很快
刚才等的时间有点长,就有点着急,主要是对老师那边的情况也不太了解
没事!能理解你的心情
谢谢老师体谅
不客气!祝你考试顺利!
嗯嗯,好的
同学抱歉!当时有点事情匆忙没认真看题,老师重新发分录给你好吗 1、借:在建工程 1226250 累计折旧 123750 贷:固定资产 1350000 2、借:在建工程 140000 贷:工程物资 140000 借:在建工程9000 贷:银行存款 9000 3、被替换 部分账面价值 借:营业外支出 122625 贷:在建工程 122625 4、借:固定资产 1252625 贷:在建工程1252625 这里是不需要转到固定资产清理的!
好的,没事,谢谢老师了