你好,本月属于帮员工垫付的个税,本月记入“借:其他应收款”;次月从工资中扣除时再“贷:其他应收款”
上个月发工资的时候银行已经扣个税了,但是员工的个税忘记从他们工资里面扣了,上个月发工资的分录应该怎么做啊?这个月从员工工资里面补扣个税分录又要怎么做呢
老师,请问员工罚款从当月应发工资里面扣除,应该怎么做分录呢?谢谢!
企业缴纳个税后,次月要从员工工资扣除,分录应该怎么做呢?
请问11月发放10月工资 10月工资表没有给员工扣除个税,但在申报10月工资时公司代缴了个税,在11月工资里扣除员工个税,那计提10月个税应该怎么做分录呢?
公司替员工缴纳个人所得税后,从下个月工资里面扣除,怎么做账
将自产产品赚送,无同类销售价格,成本为13000元,成本利润率为10%,为何算销项税是13000*(1+10%)*13%,成本+利润是含税价,怎么直接乘以13%算税额呀?税额应该是不含税价(成本价)直接✘税率呀?
之前财务都是找代账公司,记得代账公司每月要申报,这次自己学习财务老师让我学税务实操,所以除了学习个税实操外,还要学习什么,需要每月申报的都有哪些内容
银行端口收汇申报的a,产品,实际上收的钱是包含了abc三个产品,三个报关单,这样会影响收汇吗。同时会不会影响退税呢?
银行端口收汇申报的a,产品,实际上收的钱是包含了abc三个产品,三个报关单,这样会影响收汇吗?
老师您好,不想聊天,别人又说不与人沟通
老师,这家公司是小规模,查询本季度累计开具发票金额是不是296099.99+2960.99=299060.98。是这样查询统计的吗?
老师我想问一下,我失业一年,医疗保险断档,然后7月找到工作,我单位给我续上了医疗,显示8月已经缴费,但是我9月份查我的个人医疗,应该打入个人的那比医疗钱,没有到个人账户,怎么回事呢,现在个人的医疗余额还是零
老师,公司仓库房租不给开票可以对公转账吗?
请问老师,刚到一家减速器生产企业,这家企业没有正规的财务管理、库房管理。请问作为一名会计怎样从生产流程、出入库管理、成本核算这几部分抓起来。以什么方法快速的捋顺?
老师,应发工资是6500,社保合计575.12,公积金350,中秋补贴206.18,个税23.43。实发5757.63。公司说中秋发200元过节费,按税后200给到我们,那税前的206.18,是怎么算出来的?
老师我不明白借贷怎么写?你能把分录写完整一下吗?是9月份我漏计提了个税,10月我补计提的 借 :应付职工薪酬-工资 贷应交个人所得税 缴纳时 借:应交税费-个人所得税 贷:银行存款 11月份要在工资里扣除,我就不知道应该怎么样做分录了
10月补计提的9月份个税,10月代扣的。在11月在工资里扣除,完整治分录应该是怎么样的呀
你这里说的是账务处理上漏计提还是实际工资表中9月份忘记扣他的个税?这两个情况处理是有差异的。
9月账务处理漏计提了,10月份几务处理我就补计提的个税,10月份在工资薪金申报时就有个人所得税,所以10月在公司银行卡上扣的个税
我就在11月份的工资表中扣的
所以分录不知道应该怎么做了
如果只是账务处理上的问题,在你现在补记的基础上,借:相关成本费用,贷:应付职工薪酬 如果是属于公司帮他垫付了个税(本来实发工资要扣掉个税,但是公司没扣,而且还申报缴纳了这个个税),就在11月份的工资表税后实发数扣掉这个个税,删掉你上面的两笔分录,借:其他应收款,贷:应交税费-个税,11月实际扣回的时候,也就是实际发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:其他应收款
老师您说删掉两笔分录,就是不用计提个税和缴纳个税的分录吗
1、假设你9月份这位员工的应发工资100元,扣个税10元,实发数90元,当时的正确的分录应该是: 借:应付职工薪酬100 贷:应交税费-个税10 银行存款90 实际缴纳个税, 借:应交税费-个税10 贷:银行存款10 2、但是现在9月份你做的分录是, 借:应付职工薪酬100 贷:银行存款100 实际缴纳个税, 借:应交税费-个税10 贷:银行存款10 这样,你的“应交税费-个税”就有10元不平了。 3、那么10月份,你账务调整为: 借:其他应收款10 贷:应交税费-个税10 4、11月份实际发放员工工资(假设应发数200,11月份的个税15), 借:应付职工薪酬200 贷:应交税费-个税15 其他应收款10 银行存款175
谢谢老师,我再看看怎么调整吧
不客气,希望能帮助到你
老师好!你回答的问题我能理解,有点区别的就是,问题实际是这样的,1、假设9月份工资是90,税是10,我计提时的分录是 借:管理费用-工资90 贷:应付职工薪酬-工资90 发放时的分录是: 借:应付职工薪酬-工资90 借:应付职工薪酬90 贷:银行存款90 所以是少计提了个税,是在10月份工资薪金申报才知道要扣税,所以10月份就在三方协议扣的税, 10月份我应该就是补计提税对不对? 10月补计提税我这样做的 借:应付职工薪酬-工资10 贷:应交税费-应交个人所得税10 缴纳个税分录 借:应交税费-应交个人所得税10 贷:银行存款10 这样做对不对?
10月份计提工资是200,但是200里面要扣除代缴的10元税,这分录应该怎么做呢
你这个10元的个税是不是要从该员工的10月份工资里扣回来?如果是, 10月份你的第一笔分录就应该是, 借:其他应收款10(这里不是应付职工薪酬,应付职工薪酬已经按照应发数计提了,不能再增加) 贷:应交税费-应交个人所得税10 这样,11月份发放10月份工资, 借:应付职工薪酬200 贷:其他应收款10 银行存款190
是的,太感谢安娜老师了,终于弄清 楚了这个问题,谢谢!要是能回你的私信就好了,这里问问题又不能复制,而且又慢,只有你回答得最好了,最清楚 ,最易懂
不客气,满意帮忙给五星哦~
字错了,要是能加你私信就太好了
这个不符合平台的规则哦,不好意思哈,祝您生活愉快~
嗯嗯!好的!祝老师也生活愉快!太谢谢了
老师10月第一笔分录我知道了,那10月份的第二笔银行代缴的分录是没错的吧
5星在哪里点呢
是的,第二笔没有问题的
谢谢老师不厌其烦的解答!5星不知道在哪点呢?
问题回答结束应该会有吧,平台的系统这块我不太清楚呢