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企业缴纳个税后,次月要从员工工资扣除,分录应该怎么做呢?

2021-11-20 17:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-20 18:02

你好,本月属于帮员工垫付的个税,本月记入“借:其他应收款”;次月从工资中扣除时再“贷:其他应收款”

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快账用户8611 追问 2021-11-20 18:16

老师我不明白借贷怎么写?你能把分录写完整一下吗?是9月份我漏计提了个税,10月我补计提的 借 :应付职工薪酬-工资 贷应交个人所得税 缴纳时 借:应交税费-个人所得税 贷:银行存款 11月份要在工资里扣除,我就不知道应该怎么样做分录了

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快账用户8611 追问 2021-11-20 18:27

10月补计提的9月份个税,10月代扣的。在11月在工资里扣除,完整治分录应该是怎么样的呀

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齐红老师 解答 2021-11-20 18:32

你这里说的是账务处理上漏计提还是实际工资表中9月份忘记扣他的个税?这两个情况处理是有差异的。

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快账用户8611 追问 2021-11-20 18:35

9月账务处理漏计提了,10月份几务处理我就补计提的个税,10月份在工资薪金申报时就有个人所得税,所以10月在公司银行卡上扣的个税

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快账用户8611 追问 2021-11-20 18:36

我就在11月份的工资表中扣的

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快账用户8611 追问 2021-11-20 18:36

所以分录不知道应该怎么做了

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齐红老师 解答 2021-11-20 18:41

如果只是账务处理上的问题,在你现在补记的基础上,借:相关成本费用,贷:应付职工薪酬 如果是属于公司帮他垫付了个税(本来实发工资要扣掉个税,但是公司没扣,而且还申报缴纳了这个个税),就在11月份的工资表税后实发数扣掉这个个税,删掉你上面的两笔分录,借:其他应收款,贷:应交税费-个税,11月实际扣回的时候,也就是实际发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:其他应收款

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快账用户8611 追问 2021-11-20 19:09

老师您说删掉两笔分录,就是不用计提个税和缴纳个税的分录吗

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齐红老师 解答 2021-11-20 19:15

1、假设你9月份这位员工的应发工资100元,扣个税10元,实发数90元,当时的正确的分录应该是: 借:应付职工薪酬100 贷:应交税费-个税10 银行存款90 实际缴纳个税, 借:应交税费-个税10 贷:银行存款10 2、但是现在9月份你做的分录是, 借:应付职工薪酬100 贷:银行存款100 实际缴纳个税, 借:应交税费-个税10 贷:银行存款10 这样,你的“应交税费-个税”就有10元不平了。 3、那么10月份,你账务调整为: 借:其他应收款10 贷:应交税费-个税10 4、11月份实际发放员工工资(假设应发数200,11月份的个税15), 借:应付职工薪酬200 贷:应交税费-个税15 其他应收款10 银行存款175

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快账用户8611 追问 2021-11-20 19:19

谢谢老师,我再看看怎么调整吧

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齐红老师 解答 2021-11-20 19:38

不客气,希望能帮助到你

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快账用户8611 追问 2021-11-21 11:25

老师好!你回答的问题我能理解,有点区别的就是,问题实际是这样的,1、假设9月份工资是90,税是10,我计提时的分录是 借:管理费用-工资90 贷:应付职工薪酬-工资90 发放时的分录是: 借:应付职工薪酬-工资90 借:应付职工薪酬90 贷:银行存款90 所以是少计提了个税,是在10月份工资薪金申报才知道要扣税,所以10月份就在三方协议扣的税, 10月份我应该就是补计提税对不对? 10月补计提税我这样做的 借:应付职工薪酬-工资10 贷:应交税费-应交个人所得税10 缴纳个税分录 借:应交税费-应交个人所得税10 贷:银行存款10 这样做对不对?

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快账用户8611 追问 2021-11-21 11:26

10月份计提工资是200,但是200里面要扣除代缴的10元税,这分录应该怎么做呢

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齐红老师 解答 2021-11-21 12:01

你这个10元的个税是不是要从该员工的10月份工资里扣回来?如果是, 10月份你的第一笔分录就应该是, 借:其他应收款10(这里不是应付职工薪酬,应付职工薪酬已经按照应发数计提了,不能再增加) 贷:应交税费-应交个人所得税10 这样,11月份发放10月份工资, 借:应付职工薪酬200 贷:其他应收款10 银行存款190

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快账用户8611 追问 2021-11-21 13:22

是的,太感谢安娜老师了,终于弄清 楚了这个问题,谢谢!要是能回你的私信就好了,这里问问题又不能复制,而且又慢,只有你回答得最好了,最清楚 ,最易懂

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齐红老师 解答 2021-11-21 13:22

不客气,满意帮忙给五星哦~

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快账用户8611 追问 2021-11-21 13:22

字错了,要是能加你私信就太好了

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齐红老师 解答 2021-11-21 13:23

这个不符合平台的规则哦,不好意思哈,祝您生活愉快~

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快账用户8611 追问 2021-11-21 13:24

嗯嗯!好的!祝老师也生活愉快!太谢谢了

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快账用户8611 追问 2021-11-21 13:30

老师10月第一笔分录我知道了,那10月份的第二笔银行代缴的分录是没错的吧

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快账用户8611 追问 2021-11-21 13:33

5星在哪里点呢

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齐红老师 解答 2021-11-21 13:33

是的,第二笔没有问题的

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快账用户8611 追问 2021-11-21 13:35

谢谢老师不厌其烦的解答!5星不知道在哪点呢?

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齐红老师 解答 2021-11-21 13:37

问题回答结束应该会有吧,平台的系统这块我不太清楚呢

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你好,本月属于帮员工垫付的个税,本月记入“借:其他应收款”;次月从工资中扣除时再“贷:其他应收款”
2021-11-20
您好 请问补缴的时候分录怎么写的
2021-06-08
您好,
借:管理费用
其他应收款
贷:应付职工
借:应付职工
贷:银行存款
应交税费
其他应收款-个人
借:应交税费
贷:银行存款
2025-03-12
你好,这个借其他应收款贷应交税费,代扣代缴个税。 然后帮他交的时候,借,应交税费,代扣代缴个税贷,银行存款。
2025-02-18
你好,多交的部分计入其他应收款一职工名字,然后再发放工资时扣下冲减其他应收款 上交时 借,应付职工薪酬一公司社保 借,其他应付款或其他应收款一个人社保 借,其他应收款一个人 贷,银行存款 发工资 借,应付职工薪酬 贷,其他应收款 贷,银行存款
2020-08-21
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