你好!运费,没有发票,只有结算单据,是不能按照结算单据金额的百分之七抵扣进项税,企业所得税前也不可以扣除的(需要发票才可以的)

纳税人外购货物和销售货物所支付的运费(不包括装卸费、保险费等其他杂费),按运费结算单据(普通发票)所列运费和基金金额按7%抵扣进项税额。我是煤炭经营企业,在销售煤炭中发生的运费,没有发票,但是有结算单据,是不是能按照结算单据金额的百分之七抵扣进项税,在申报表中填写申报,是吗?结算单据上的金额可以抵扣企业所得税吗?在没有发票的情况下
某汽车生产企业属于增值税一般纳税人,生产的小汽车不含税单价10万元/辆。2021年4月发生以下业务:(1)进口零配件一批,支付买价80万元,支付到达我国海关前的运输费和保险费共计2万元,适用关税税率10%。(2)外购生产用原材料一批,从供货方取得的增值税专用发票上注明的增值税税额为50万元,另支付运费20万元,运输单位已开具运输发票。(3)从小规模纳税人处购进零配件一批,取得普通发票上注明货款20.6万元。(4)直接销售给经销商70辆,并向经销商收取包装物租金1.13万元、运输装卸费0.339万元。(5)用以旧换新方式直接向最终消费者销售汽车零配件,扣除支付旧零配件支出的款项1.02万元后,取得销售收入6万元。(6)本月逾期未收获的汽车包装物押金0.452万元。(7)当月因管理不善致使外购原材料的20%发生损失。已知汽车的消费税税额为3%。根据以上资料,计算该汽车生产企业当月应缴纳的各项税额。要求:(1)计算该汽车生产企业进口环节应纳增值税税额。(2)计算当月国内销售环节的销项税额。(3)计算当月可以抵扣的进项税额。(4)计算当月应纳增值税额。(5)计算该汽
10.取的下列款项中属于价外费用的有()。A.手续费B.延期付款利息C.违约金D.承运部门的运费发票开具给购买方,并且由纳税人将该项发票转交给购买方的代垫运费E.代办保险收取的保险费11.下列关于增值税特殊销售方式的说法中,表述正确的有()。..纳税人采取折扣方式销售货物,如果销售额和折扣额在同一张发票上的金额"栏分别注明,可以按折扣后的销售额征收增值税B.直销企业通过直销员向消费者销售货物,直接向消费者收取货款,直销企业的销售额为其向消费者收取的全部价款和价外费用C.纳税人采取以旧换新方式销售货物的,应按照新货物的同期销售价格减去旧货物物作为计税依据D采取以物易物方式销售货物双方不得进行抵扣换进货物的进项税额
华安公司为增值税股纳税人,适用税率13%。2022年5月份发生有关业务如下:(1)购进商品,不含税款200000元,另支付运费5000元。取得货物和运输费专用发票,货已入库。(2)购进商品,取得普通发票,列明价款22600元(含税),货已入库。(3)从农民手中收购免税农产品直接销售,收购凭证上列明金额30000元,另支付运费不含税金额1000元,取得运输费专用发票,货已入库。(4)收回委托加工商品,支付加工费5000元,取得专用发票。(5)向个人销售商品,开出普通发票,金额为22600元,将货物运到指定地点,价外收取运费113元、款项已存入银行。(6)本月销售白酒2吨,开出增值税专用发票,价款250000元。同时收取销售白酒的包装物押金2260元,没收到期未退还白酒包装物押金1000元。要求:假设上述票据都在当月申请抵扣。请计算该公司2022年5月份的增值税应纳税额。
BenQ第六节、采购运费的纳税筹划例如:一般纳税人甲企业增值税率为13%,销售货物收取的运费涉税税率为9%,其采购货物价为1000万元(不含税),按照13%来计算进项税额为130万元。假如甲企业同乙企业签订了销售货物合同,货物销售额为1500万元(不含税价格),并注明该货物应由甲企业负责配送,甲企业开具的增值税专用发票上销项税额为195万元,且乙企业需支付1695万元(含税额)货物款。借以此,在不考虑其他税负情况的条件下,甲企业分别从自营运输模式和第三方运输模式进行分析和比较。基于现金净流量来判断节、采购运费的纳税筹划方案一,自营运输假设,甲企业在自营运输模式下所产生的运输费用为40万元,其中能够用于抵扣的物料消耗税费合计为10万元(不含税)。1.计算甲企业缴纳的增值税、城建税、所得税以及现金净流量
老师,我们公司包一个夜市小项目做,提供设计及施工,设计已经完成但是对方项目又不需要我们做了,也支付了设计费5000元,请问一下设计费5000元计入哪个科目的二级明细?
老师,我们公司包一个夜市小项目做,提供设计及施工,设计已经完成但是对方项目又不需要我们做了,但是设计已经操作了,也支付了设计费5000元,请问一下设计费5000元计入哪个科目的二级明细?
你好我是个体工商户 2025年1.2.3季度是定期定额 没有做账也没有申报工资。4季度变成查账征收了 现在12月份我可以一次性申报11个月的工资么。
比如我一年的劳务报酬所得有7万,没有其他收入,我次年汇算清缴可以退多少钱
老师,同事在10月开了铁路电子客票,我们现在在报11月的税之前,要去勾选这个票的时候才发现开错公司税号了,今天(12月11日)才重开了铁路电子客票。那我们11月不能勾选抵扣怎么办
老师你好,我们是制作业兼工程,我开发票有货物还有建筑服务发票,我申报增值税的时候,附表一体现的有货物和建筑服务的数据,但是在主表里只体现了货物的数据,没有建筑服务的数据,我是不是用手动把建筑服务的数据填写上
小规模开了租赁发票季度30万以内享受减免吗?
老师好,我们公司是一般纳税人,具有免退税资格,只做跨境亚马逊平台,现在走0110模式报关出口,请问一下,我的报关单上的产品单价金额是根据国内采购供应商采购进来的成本单价还是根据平台预估销售单价来填写?
老师,我问下,我这边有家公司A与另一家公司B有借款,但是另一家B已经注销了,我该怎么做账报税呢?就是B借给A的款
老师,申报个税,12月申报所属期11月的工资吗。
如果有普通发票那,能抵扣票面金额的百分之七吗?纳税人外购货物和销售货物所支付的运费(不包括装卸费、保险费等其他杂费),按运费结算单据(普通发票)所列运费和基金金额按7%抵扣进项税额,这个文件内容是什哦意思哦
你说的这些内容是老政策,现在不适用了(现在需要取得发票才可以的)