你好,你们就是 借 应付账款 贷应收账款 就可以了

您好 我这边咨询下我们公司的业务模式是供应商直接和客户签订合同付款的时候也是客户直接付款给供应商。我们公司作为中间商就是在客户给供应商付款的时候得到返佣比如说是几个点的佣金。我们到时候再开票给客户收回货款。这样子我们需要签订怎样的协议说明呢
请问老师 就是假如我们客户支付给我们的承兑是财务公司的,然后现在支付给供应商,供应商支付给他们的供应商,现在财务公司破产了,我们的供应商找我们要钱,我们找客户要钱,但是客户说了:你承兑转过来,我就给你钱,可是承兑动不了了,我们要怎么做呢?
老师 您好 我想请问下客户付款时背书给我们一张电子银行承兑汇票,然后我们又把这张电子银行承兑背书给我们的供应商,请问供应商还是正常给我们开票吗,我们也还是正常给客户开票吗
老师,我们是制造商,外边的客户直接付款我们的供应商,走的公户,付的电子承兑,我们怎么做账?
老师,你好,2021年12月客户付给我们的商业承兑汇票,我们于2022年1月背书给供应商了,然后,上个月票据到期了,客户没承兑,后面,客户就换成一张50万元电子银行承兑汇票和余额电汇给我们(这样承兑)。我们就把这张承兑和银行收到的余额转给供应商。这个怎么入账呀?
所得税申报表附报事项的职工薪酬是填本年累计还是本季累计数
老师,营业账簿还要报吗,没投资款
郭老师2028年5月份我们买一辆公司用的车,然后卖了3000元 然后用二手车交易市场开的3000元发票做了固定资产清理然后车是卖赔了原来2万买的,处置固定资产用的固定资产清理, 借银行存款3000 贷固定资产清理3000/1.13=2654.8672566 应交税费-销项税345.13 电子税务增值税申报表里的收入那显示比我年度收入多出2654.86 因为当初在电子税务增值税申报表里填了这个开具其他发票的收入,销项税,这样就跟财务报表里的不一样了,这个后期怎么弄呢,是汇算清缴在弄了吗
老师,老板名下有酒店,饭店(分别有执照)街道办分别有销售收入,也是分别开了销项发票,但是回款时,街道办把款全部打款到了酒店对公账户上,请问,怎么处理?
1丶2018年甲公司购买乙公司农商行股权1300万,每股1.3元共计1690万,长期持有为目的占比3.56%,公司账上做的长期股权/农商行,可以吗?2、期间2018年农商分红转增股本数量增加100万股,转后共计1400股,如何做账?,3、 现甲公司出售给丙公司400万股,1.4元/股560万如何做账?
老师,我注销的时候,这个清算完结日期是怎么填
老师,注销清算完结时间应该是什么时间
老师,2025年第4季度企业所得税申报表里面,附报事项 已计入成本费用的职工薪酬是填应付职工薪酬科目里面贷方余额吗?实际支付的是填写应付职工薪酬科目借方余额吗
老师,1元钱开5元钱的发票开不出来,怎么办
请教,小项目,临时工的工资怎么操作计较好呀?要报个税吗