经过领导的审批,再进行账务处理,还要去税务进行备案,保证可以在税前列支。 借:营业外支出 贷:预付账款
我公司2017年出售设备一套合同价100万,合同约定预付30万,安装调试验收合格付清全款。当年因工期原因只安装未能验收,年底将预收30万转收入。第二年验收客户以质量不合格为由要求退货,双诉讼至法院。今年终审裁定我公司败诉退回预收账款拉回设备,设备因多年闲置己报废按废铁回收残值3.2万。请问按税法应如何做帐务处理。谢谢
老师好!请问房地产企业,2018年年底装修了营销中心(与办公室一起), 今年又装修了个营销中心(自己建房的),今年9月才办理税务登记,想请问如下:1、2018年的装修费可以入账吗? 2、如可以入账,之前未取得任何发票,现补开,可以? 3、如果入2018年装修,2020年该场所已经不存在了,入账又要清理还要专项申报,请问对18年装修费用如何处理。谢谢老师!
老师,您好: 我们公司18年有笔主营业务成本的服务费已经付款了,但是对方没有开发票给我们,现在也开不了了。之前一直挂在预付账款,现在要清账,我今年做一笔 借:利润分配 贷:预付账款,然后我调增18年的汇算清缴,但是整体上所得的一增一减抵消了这笔金额的影响(18年至今都是亏损的)。我的处理对吗,还是要怎么调整
年底老板要清理往来遗留账务,己经预付款多年现无法取得对方发票,如何做清帐帐各处理
我公司采购一台设备,设备款50万,预付款25万,后因对方资金出现问题,采购不了后续材料,我公司自行进行采购,后设备送货后,对方一直没有调试好,发票也一直没有给开具,时间跨度两年,我公司无耐起诉了对方,让其退还预付款,对方无力偿还,法院出具了判决书,这预付款,账务上如何处理,对所得税汇算清缴有没有影响?如有,如何处理
以前年度报表中需要提现研发费用,报表怎么修改一下,老师举例说一下完整流程
老师好,一般纳税人是本月初才开始勾选上月的进项税票,那么 借,应交税费-应交增值税进项税额, 贷,应交税费-待抵扣进项税额, 这笔分录是应该做到本月的月末还是下月勾选时的月初呢?
老师好,一般纳税人在发在收到进项票的时候,是应该记到应交税费-应交增值税进项税额还是应交税费-待抵扣进项税里面呢?
麻烦问一下,公办学校的食堂,不对外开放,也不盈利,需要办营业吗?如果需要办,需要什么资料
执照经营范围为 一般项目 业务培训 培训内容大概是主播行业情况等 这种开发票,开什么内容?
老师您好,七月份公积金员工个人缴纳部分公司代扣金额是101元,员工实际发工资是2010元,暂时还没缴纳社保,请问个税申报的金额是申报2010元还是2010+101=2111元这个金额申报?
公司厂房重新装修,要不要申报房产税?
如果发票是去年的,今年想报销怎么办
我把销售方和购买方都是我咋办
老师您好,七月份公积金员工个人缴纳部分公司代扣金额是101元,员工实际发工资是2010元,请问个税申报的金额是申报2010元还是2010+101=2111元这个金额申报?