应该是你计入管理费用—坏账损失的

老师,我们是做仓储物流的企业,每月货品盘点会出现损失,损失我们企业承担了,但是客户对这部分盘点损失是不予开具发票的,这个正常吗,如果没发票,我们凭什么入账呢?有没有相关的法规条文支撑啊?另外这部分损失是直接冲减收入还是挂营业外支出呀?
请问以前年度的坏账损失 我能直接计入营业外支出吗?财务软件比较老 没有坏账准备这个科目
我们是做电商的,进出账比较多,金额比较小,每个月总有几分钱对不上的情况,可能是四舍五入导致的,可以直接借:银行存款,贷:营业外收入,或者借:营业外支出,贷:银行存款,调平余额吗?
老师,有个客户转账的金额比开始金额少六毛钱,我直接计入营业外支出-坏账损失,可以吗
请问老师客户少付9月份货款8千多,我是直接计入营业外支出-坏账损失可以吗,因为我们科目里面只有营业外支出坏账损失,没有信用减值损失和坏账准备
老师好:年终奖单独计税吗?
收到业务招待费的专票,无法抵扣可以直接进费用吗,申报报表的时候进项税额转出
你好,员工是事业单位退休的,现在是退休情况 有退休工资7000多, 然后我每个月又发8000作为工资给她 这个会有什么影响吗?退休后可以再就职吗
个人铺租开具租赁发票25万给客户公司要交多少个人所得税?
请问老师,公司实缴注册资本3000万,现在想减资至500万可以吗?具体怎么做?
老师您好,我们公司是小规模纳税人,公司销售模式:采购广东包包成品,按国外客户要求,将货送至深圳仓储,由仓储一件代发往美国,国外客户销售后回款至海口公司。我们按照国外的客户要求把货物送到国外的客户自己找的在深圳代理一件代发的运输公司,而代理运输公司是B2C模式买单出去的,不是以我们公司的名字出口的,公司没有开发票,只开了商业发票给国外客户,我们报增值税是免税还是视同内销?
老师您好,抵扣的那张票就不能再做成本是不?
进项税额多记了,调整分录,借:管理费用,贷应交税费(进项)吗
您好老师我们是物业公司 请问 收的取暖费怎么做账啊?以后应该需要分摊的
老师,请问如果是社保,有个尾数差,应该是524.96,企业算出来是525,这样导致个税有一分钱的差,你看要不要跟企业说,还是下次说?这次就按企业的数据524.96?
什么情况下记管理费用-坏账损失 什么情况下记营业外支出-坏账损失?
坏账损失,新准则是计入资产减值损失的,简单处理就是计入管理费用的,不计入营业外支出的
老师6500元,只收回6000元,那500不给了,计入什么科目啊?
就是计提坏账准备,并核销坏账准备, 借:资产减值损失,贷:坏账准备, 借:坏账准备,贷:应收账款