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老师,你好。我们厂租每个月都有计提,房租发票是一个季度才开具给我们的。现在我们收到7-9月份的租赁发票。请问这个会计分录应该怎么做的?计提的时候是:借:制造费用——厂租 贷:应付账款——房东。 现在收到了发票,这个分录应该怎么做呢?

2021-11-22 16:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-22 16:41

您好, 借:应付账款——房东 贷:银行存款

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快账用户2434 追问 2021-11-22 16:43

老师,你好。这个发票就直接放在这个分录里做原始凭证吗?

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齐红老师 解答 2021-11-22 16:53

你好,可以的,没有问题

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您好, 借:应付账款——房东 贷:银行存款
2021-11-22
付款时,分录是: 借:其他应付款 贷:银行存款(或库存现金)
2021-01-18
同学你好 之前做的房租吗 收到发票直接附在分录后面就可以了
2022-10-17
你好学的,按照你的租赁期按月做借管理费用,贷其他应付款。
2022-10-17
你好,借:以前年度损益调整(去年的) 制造费用(今年的) 贷:其他应付款 借:利润分配 贷:以前年度损益调整
2020-07-10
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