借应收账款贷主营业务收入应交税费, 借银行存款销售费用贷应收账款。
请问老师,一个平台比如1688吧,我们在1688卖东西,卖的东西我们是有专门的供应商提供货源给我们的,后面我们给供应商结算货款的时候是直接从1688这个平台转钱给到供应商的账户上(也有个人私账),这个相当于是我们用公账付款出去了,(但是付款的公司抬头不是我们自己的公司,是1688那边的公司抬头)但是我们需要对方给我们开发票,对方不开发票给我们,这个税务上应该怎么处理呢???
我们公司跟其他公司合作,共享资源,用到对方公司销售平台,学员报读款项由对方平台代收,入到对方公户!然后由对方公司对公转款给我们,学员发票由我们公司开,但是有些代理商的提成是平台自动扣款给到对应代理商的,代理商为个人!我们无法取到发票,该怎么提现被扣除部分费用!例如学员报1000元课程,我们公司开具300元的发票给到学员,但是合作方公司系统自动扣款100元提成给代理商(个人)无法取到发票,还有给到合作方公司平台服务费10,最后到我们公司公帐金额为590元,我们该怎么帐务处理!!!谢谢!
老师,我们签了一份销售合同56万,项目已经验收成功了,我们56万全额发票已开具给对方。我们在做项目中发生的成本,应该是我们给供应商打款,供应商给我们提供发票。目前有的我们已付完全款,对方未给开发票,有的我们还没付万全款,所以对方还没给我们开发票。那我在结转成本时候怎么弄呢?麻烦老师给个思路
供应商进货10块,我们卖给别人13块,利润三块,但是这样的话我们相当于中间商赚个差价,我们想转型做技术服务平台,所以商议,供应商那边进货的时候也开13的票,但是打款我们还打10块,这样少了三块,三块作为平台服务费,完了我们直接给供应商开三块服务费的发票.可行吗?
我们公司(广州)和一个供应商实际发生了服务,也有签合同,我们也付款给对方了。但是 对方公司没有开票给我们。对方公司现在已经注销,无法开具发票了。然后,现在对方用他们另外一家公司开发票给我们,请问这个发票我们公司可以接受吗?(另外这家公司和我们没有发生业务,没有联系)
请问,去年的直饮机租赁费进什么科目
上月计提工资,计提少了怎么发放分录
去年记的费用跨年才开出来汇算清缴前后怎么账务处理?
老师,您好!请教一下,我们公司上年度安全经费计提金额未使用完,如何做年度汇算清缴调整?我们执行小企业会计准则,谢谢[抱拳]
在科技型中小企业申报企业所得税汇算清缴,需要填哪几张表格?
去年刚有了研发费用,在申报企业所得税汇算清缴的时候,基础信息表210科技型中小企业的入库编号是什么?
老师,请问现在的经济开发区对于外贸企业有没有啥税收优惠政策
有一笔差旅费是因为某个特定的产品产生的,这笔差旅费是直接入这个产品的生产成本,还是先进制造费用在转入一个产品的生产成本
银行流水有一笔账2000,账号有有误退回来,一正一负,会计做账应该怎么体现?请教老师
杭州出差16天,餐费585+624+436+452+220+943+350+339+406+514+1814能做到差旅费吗,其中943+1814做到福利费里可以吗?