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Q

某公司为一般纳税人企业,增值税税率13%。本月发生以下经济业务(月初“应交税费--未交增值税”贷方余额25 000元,“应交税费--应交增值税”借方余额1 000)。(1)购入存货100 000元,增值税专用发票注明税款13 000元,款已付,货已经入库;(2)销售货物400 000元,增值税专用发票注明税款52 000元,货已发出,款未收到(3)用银行存款交当月增值税30 000元,交上月增值税20 000元。要求:编制上述业务的会计分录及月终转出的分录。

2021-11-23 12:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-23 12:47

你好。 (1)借:存货 100000 应交税费-应交增值税(进项) 13000 贷:预付账款 113000 (2)借:应收账款 452000 贷:主营营业收入 400000 应交税费-应交增值税(销项税) 52000 (3)借:应交税费-未交增值税 50000 贷:银行存款 50000

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快账用户3999 追问 2021-11-23 12:52

老师您好,为什么第一问要用预付账款科目呢 关于题目描述的月初借贷方余额应该怎么运用到题目啊

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齐红老师 解答 2021-11-23 13:03

你好。第一问没有明确说明是用银行存款支付货款 但表明款已支付 说明是前期已预付了货款

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齐红老师 解答 2021-11-23 13:04

同学 还有什么问题吗

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快账用户3999 追问 2021-11-23 13:05

月初的借贷方应交税费科目对这道题目有什么影响吗

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齐红老师 解答 2021-11-23 13:07

题目给出的应交税费月初数是为了解答第二小问的

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