你好 ; 你们这个是自己修建的话。 应该按照在建期间发生的合理支出计入 在建工程 来转固定资产去 而不是 按评估的。你们是外购的吗
原来的在建工程由于发票没有到,建好之后先暂估在建工程然后转入固定资产,后经审计核减确定最终金额,原来的暂估在建工程金额偏大,那么现在我的冲固定资产分录该怎么做?
老师,在建工程转固定资产是依评估后的金额来算吗?如果是依评估的来算,评估的金额比在建工程的金额大,那多出来的金额我要怎么做呢
暂估的在建工程能不能转固定资产(已经在使用),如果能转固定资产,发票回来后冲红暂估的,再做一笔在建工程,不是已经转掉的在建工程,不是金额不对了嘛
#提问#就是之前在建工程转固,应付账款——暂估金额和现在收到的发票有一分钱差异。那我要调增固定资产的原值,这一分钱我是怎么做科目呢,是直接借方固定资产 贷方 应付账款——暂估 ,还是把暂估金额和发票金额未税金额的差异一分钱,调增了在建工程,在做一笔 借方 固定资产 贷方 在建工程呢?
老师,请问下在建工程入固定资产的时候,如果暂估入账, 需要合同金额是吗?人为的估算能做暂估吗?
年中接手的公司,外账发我的余额表里没有结转损益,我期初建账要怎么处理这部分的数据呢?
老师,请问正常做账的流程是先计提所得税再进行期末结转,还是先期末结转,再计提所得税?
房产税税务申报要报几个月
老师 出纳在转账时资金用途有具体要求吗
老师,我有一个业务不知道如何处理,比如公司借款给A员工,但是却转给了B员工,其实我私底下处理的还是挂在了A员工这里了,是因为B收到后又转给了A员工,但是现在款还回来了,我怎么做银行余额都不对,因为收到还款的是公户,然后A收到后又把他转到了私这里来,所以2个银行存款的科目我不知道怎么做,因为不做一个银行存款的凭证余额又对不上,做了其他应收款这里又多了一笔
想开劳务加工费的发票要有什么要求吗
老师,我上个月销项税50000元,进项税不是10月份✓选进项抵扣也可以吗,我✓选了。发现要交50000的税,,,吓到我了,,不是次月提交✓选还是得当月✓选的
(1)担保财产≥债权额,不可撤销;担保财产≤债权额,可撤销(2) 诉讼、仲裁、执行程序,但恶意串通损害其他债权人利益除外 老师,请教一下,这段话怎么理解?,这是税务法律破产法那一章的内容
老师,您好!请教一下您 在应付职工薪酬下的二级科目,如发放中秋福利计入了职工福利费,还有员工去培训计入了职工教育经费,是否需要个税申报呢?谢谢老师指导一下!
老师我们销售商品时金额是1325元收款时收了1000元,剩下的减免了要怎么记账,我可以直接记收入的时候少记325元吗
不是,是自建的,现在转固定资产,评估价比在建工程金额大
你好 ; 按你自建发生的金额来转固定资产去。 不是按评估金额