你好; 你留着以后抵减即可。 你结转 进项税 留抵金额到转出未交增值税借方去了吗
期末有留底税额,怎么做账务处理
老师,期末留底退税怎么做账务处理?
当期末有留底税额时会计账务处理是怎么样
年底,应交税费三级科目要结平,但有留底税额,平时月末有留底是不做账务处理的,年末怎么处理呢
你好,进项税额大于销项税额,期末有留底的账务处理怎么做?
公司有多个项目a,b,c,d,e,f,项目间经常调拨模板,脚手架等旧材,时间久了,因为循环调拨,最后搞不清楚谁欠谁多少,只能以混合记账方式:如收到大于借出视同净收到综合物资,收到小于借出视同净借出综合物资,月末借出方分录,借其他应收款(公司其他项目)贷,原材料周转材料,收到材料方,借,原材料周转材料,贷其他应付款(公司其他项目),后续完工,调拨材料都不归还,问收到方和借出方如何确认成本
航空航海业中湿租与干租的区别是?
您好!请问一下,酒店行业经常会请临时帮工人员,又不能提供发票,要怎么进行账务处理?可以按工资薪酬计算申请个税处理吗?
ETC注销退款到账,如何账务处理
你好,2025年申请2023年的脱贫人口增值值税退税,收到10万增值税退税,分录怎样做?
哪位老师帮忙做一下题吧谢谢啦
老师好,之前我们公司借了员工的钱,现在还钱给员工,个税汇算清缴的时候,这笔钱会牵涉到个税问题吗?
老师,我想问一下,个人微信扫我的公户收款码,给我他公司抬头,我给开餐票,怎么做账?凭证是什么?
老师问一下上面的杂费金额含没含在下面的金额里
老师我想问一下 饭店做账的问题,个人扫我的公户收款码,需要开票,怎么做账?这是一进一出吗?
我是刚接手的,他从21年1月开始就没做增值税结转的分录了,具体分录怎么做
你好; 那你就现在补结转就行了。 比如 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳:缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款。
老师可以麻烦你按照这个申报表做一下分录参考一下吗
你好; 按照上面的分录带数据哈 。
他这个有进项税额转出,和上期留底税额怎么做分录
你好 ; 留抵进项税 去看看你之前挂在了那个科目 。如果是进项税科目 按照上面的分录来转 到转出未交增值税借方去 ; 然后进项税转出做: 借应交税费-应交增值税-进项税转出 ;贷 应交税费-应交增值税- 转出未交增值税 ; 把这 几个分别都结转到转出未交增值税去 ;看余额 在那边 在按上面的 结转到未交增值税去就行了。
没有挂,今年除了流转税,其他都没有做
你好 ; 那你就补结转就行了。 把你销项税和进项税 以及进项税转出都一起结转
他这个上期留底是从去年年末开始留底的也没有做分录
你好; 那你就一起结转就行拉 你就 去看你11月 末一起结转 按我上面写的分录。 用总额去结转