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期末有留底税额,怎么做账务处理

期末有留底税额,怎么做账务处理
2021-11-23 17:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-23 17:51

你好;  你留着以后抵减即可。 你结转 进项税 留抵金额到转出未交增值税借方去了吗  

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快账用户6020 追问 2021-11-23 18:05

我是刚接手的,他从21年1月开始就没做增值税结转的分录了,具体分录怎么做

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齐红老师 解答 2021-11-23 18:08

你好; 那你就现在补结转就行了。   比如 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税   1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳:缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款。

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快账用户6020 追问 2021-11-24 09:23

老师可以麻烦你按照这个申报表做一下分录参考一下吗

老师可以麻烦你按照这个申报表做一下分录参考一下吗
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齐红老师 解答 2021-11-24 09:23

你好;   按照上面的分录带数据哈 。

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快账用户6020 追问 2021-11-24 09:27

他这个有进项税额转出,和上期留底税额怎么做分录

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齐红老师 解答 2021-11-24 09:29

你好 ; 留抵进项税 去看看你之前挂在了那个科目 。如果是进项税科目 按照上面的分录来转  到转出未交增值税借方去 ; 然后进项税转出做: 借应交税费-应交增值税-进项税转出 ;贷 应交税费-应交增值税-  转出未交增值税 ;   把这  几个分别都结转到转出未交增值税去 ;看余额 在那边   在按上面的   结转到未交增值税去就行了。   

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快账用户6020 追问 2021-11-24 09:34

没有挂,今年除了流转税,其他都没有做

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齐红老师 解答 2021-11-24 09:37

你好 ;  那你就补结转就行了。 把你销项税和进项税 以及进项税转出都一起结转 

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快账用户6020 追问 2021-11-24 16:55

他这个上期留底是从去年年末开始留底的也没有做分录

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齐红老师 解答 2021-11-24 16:58

 你好;  那你就一起结转就行拉  你就 去看你11月 末一起结转   按我上面写的分录。    用总额去结转   

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你好;  你留着以后抵减即可。 你结转 进项税 留抵金额到转出未交增值税借方去了吗  
2021-11-23
你好 本月进项税大于销项税,留以后月份抵,无须做进项转出,也无须计算应交增值税。
2023-07-03
您好,借应交税费-未交增值税,贷应交税费-应交增值税(转出多交增值税)
2023-07-03
 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2023-07-03
进项大于销项这种情况 不需要进行单独的账务处理的
2022-08-14
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