你好需要计算做好了
前年把法人的其他应付款转到实收资本,现在怎么转回往来款
你好!公司是建筑劳务公司没有建筑资质,接了劳务公司的项目,现在税务问我们有没有资质,税务需要管理我们有没有资质吗?
我交的增值税会计科目选择应交税费销项税额对不对
老师,想问下,总公司为子公司提供的货物切割费、包装费等服务费,可以开具发票吗?开什么票合适?
老师您好,公司关于2024年一直没有实际发放工资,把工资计入了其他应付款,然后在汇算清缴的时候可以填研发费用加计扣除吗
老师:公司卖货,签合同,一年完成任务10000袋,价格280元,已完成任务,那么1000袋的货,按很低的30元出售,这1000袋发票怎么开?
老师您好!小规模,如果专票超过30万,普票部分也要交税是吗?
老师,我们用企业会计准则,2025年4月补录入2020年4月采购的固定资产车,补计提折旧用以前年度损益调整,请问这个科目是影响2024年末未分配利润数吗?后期需要改什么报表吗
你好,请问老板拿走的钱怎么做分录,是不是取决于有没有借条,有就计入其他应收款,没有算分红?
农行给加油站转帐,做账借方为什么用预付账款,
第五题和第六提咋做
老师咋写的
1借生产成本-甲产品160000 -乙产品178000 制造费用12000 管理费用90000 贷原材料440000
2.借生产成本-甲产品130000 -乙产品150000 制造费用29000 管理费用141000 贷应付职工薪酬55000
3借制造费用5875 管理费用2655 贷累计折旧5875+2655=8530
4借制造费用8000 管理费用6200 贷银行存款14200
5制造费用12000+29000+5875+8000=54875 甲产品分配54875*2/5=21950 乙产品分配54875*3/5=32925
借生产成本-甲产品21950 -乙产品32925 贷制造费用54875
6.甲产品160000+130000+21950=311950 乙产品成本是178000+150000+32925=360925 借库存商品-甲产品311950 -乙产品390925 贷生产成本-甲产品311950 -乙产品390925