同学你好 这个要的 借其他应付款母公司 贷其他应付款子公司

老师请问固定资产净额在资产负债表中有列示吗?可以用固定资产账面价值这个数代替吗?谢谢
请问老师,个体工商户在单独申报B表时有700元的退税,但在汇总申报C表时却需要缴纳5000多元的税款,这种情况应该如何处理?
我们请搬运工搬仓,报销搬运工餐费,这个记入管理费用,二级明细是什么?
午餐肉的税收编码是多少
老师,员工拿2023年的发票来报销,能报销吗?
老师,两家单位,一家把在建工程计入了在建工程,另一家把他这个在建工程项目挂成合同合同负债怎么给他俩 调一致?
无票收入出口到国外,我开的是13%的普票,那要不要在出口应征报关单用途确认
我们是小规模怎么给个人开发票
您好老师,一个人因中途入职那25年申报工资的月份就达不到12个月,或者达到12个月但因为一半是在旧电脑中申报,一半在新电脑中申报,那26年2月份申报所属期26年1月份工资时这个人能享受每月是5000元,年就是6万减除费用吗?
老师 我买了装载机318000 可以当月一次性计提折旧吗
结果还是不变的对吧,只是多加了个流程
同学你好 对的 结果不变
老师,a.b公司是同一控制下的,他们之前发生业务 a借:银行存款 贷:主营业务收入 销项税额 b借:管理费用 进项税额 贷:银行存款 怎么做抵消分录啊 另外a公司也是有成本的,这个用操作什么吗
同学你好 对的 这个不用做其他的
两公司之间的业务也不用抵消?
他俩之间的需要抵消
那怎么抵消呢,您可以多说说关于这方面的
同学你好 1.母公司借款时: 借:银行存款 贷:短(长)期借款 2.母公司转借子公司时: 借:其他应收款 贷:银行存款 3.母公司计息时: 借:其他应收款 贷:应付利息 4.子公司账务处理:接到母公司款项时: 借:银行存款 贷:其他应付款 5.子公司计息时: 借:在建工程 贷:其他应付款 6.母公司合并会计报表抵消: 借:其他应付款 贷:其他应收款
老师,a.b公司是同一控制下的,他们之前发生业务 a借:银行存款 贷:主营业务收入 销项税额 b借:管理费用 进项税额 贷:银行存款 怎么做抵消分录啊
同学你好 借主营业务收入 借管理费用负数
那老师,您看,a公司也有成本,不用调整的话,然后再把管理得用加上的话,这样不就是记了两次成本吗
上面做了冲抵分录了