就是不平 第一个出口的价税合计做 第二个冲无票收入 第三个无票收入
@郭老师,在吗? 我的账不平,怎么调整?
郭老师,我那个怎么调整
@郭老师,郭老师,半路盘点建账,试算不平衡,怎么调?老师
老师,在今年怎么调整呢@郭老师
老师,在今年怎么调整呢@郭老师
老师,我们是高新技术企业,现在在填报科技型中小企业申报,我们汇算清缴表A107012 本年研发费用加计扣除总额填写3208654.35.那研发费用加及扣除所得税减免额是多少呢
请问老师,股东实收资本的转入没有备注“投资款”,可以做实收资本科目吗
股东投入的实收资本可以撤回吗?朴老师
接前任会计的账要不要调账
我公司销售商品100元/吨自提价,税率13%,本应客户自提,现需我司送货上门,收客户130元一吨,运费为:30元一吨,运费税率是9%,因税差所造成的税费损失啥计算呢?应收回客户的税差损失多少钱呢?
建筑工程,小规模,有个项目有工程作业,还有销售材料,要怎么开票?是工程与材料分开开票吗?
老师们有没有那种给税局提供的存货周转异常的整改自查文档,带数据的,该怎么写
老师,8月份工资表少扣一个人的社保,如何做账务处理,谢谢
老师,今天刚增加社保,员工说要离职,那直接减员吗,产生什么费用吗
你好老师,公司收到的稳岗返还补贴怎么记账
老师,全部是这样子的,。我最后一笔是不是这样子入、?
业务这个是出口吗?最后。
第一次是出口,后转内销处理了。
就要做9月30号的那一笔就行。
那10月份已经开了票,开了一红一蓝,那我是不是要红冲3月份那张凭证?不用做税的处理是吧?
开了出口的发票 然后红冲了吗 借应收贷主营业务收入 借应收负数贷主营业务收入负数 不要做应交税费
嗯,10月份就做一笔冲3月份的凭证就行了是吧
你好是的,是这么做的。
好的。谢谢老师
不用客气 工作愉快