你好,他是个人的话,他在其他的公司有社保,有工资的话,你可以问一下他,给他申报工资个税。
请问下我们有老板的朋友介绍了一笔生意需要给对方中介费,大概3万多,从公帐上转款,对方不会开发票给我们,请问下这笔钱怎么入账呢?
请问下,公司想上市,但老板要公账转一笔25万给另外的公司,明着说对方不会开票给我们,但想上市的话每笔交易交易都查的很严,请问这样的账务怎么处理比较合适。
公司支出一笔钱大概有100万块,这100万是支付咨询服务费,对公转账的,对方公司不愿意给我们开具发票,请问老师,我们这边100万支出会有风险吗?
请教老师一个问题:我们是建筑行业的劳务公司,现在老板有个朋友需要从我们公司对公账户进行一笔100万的转账,我们给对方开具3%的劳务发票,我现在需要算一下我们这笔转账将产生多少税费,老师可以详细解答一下吗?
老师,我们找中介买了个公司,含中介费加股东转让股份,一共是3万2,中介费是2千,但是合同却是跟中介直接签订,规定的价款是3万2,规定全部变更完成,中介要求我们3万2转账给股东个人,并且全部不开具发票,请问这样是不对的吧,我们该怎么做账呢
老师,不能反映该项服务在合同变更时的单独售价?这句话怎么理解啊
1.20*4年1月初,甲公司取得乙公司90%,能够控制乙公司。当日,乙公司可辨认净资产账面价值为1000万元,公允价值为1050万元,差异是一项固定资产评估增值50万元,负债的公允价值等于账面价值,为2000万元。甲公司支付的合并对价包括:(1)银行存款700万元;(2)发行股票200万股,面值1元/股,市场价格1.3元/股;(3)无形资产账面余额500万元,累计摊销为200万,公允价值400万元。另外,支付发行股票手续费1万元。合并前◇甲公司所有者权益总额为2280万元,其中,股本1800万元;资本公积(股本溢价)100万元,盈余公积180万元;未分配利润200万元。假定此项企业合并之前,甲、乙两公司之间没有发生任何交易,会计年度和采用的会计政策相同,不考虑相关税费。要求:(1)假定该合并为同一控制下企业合并,编制甲公司合并乙公司的会计分录;(2)假定该合并为非同一控制下企业合并,编制甲公司合并乙公司的会计分录。
1.20*4年1月初,甲公司取得乙公司90%,能够控制乙公司。当日,乙公司可辨认净资产账面价值为1000万元,公允价值为1050万元,差异是一项固定资产评估增值50万元,负债的公允价值等于账面价值,为2000万元。甲公司支付的合并对价包括:(1)银行存款700万元;(2)发行股票200万股,面值1元/股,市场价格1.3元/股;(3)无形资产账面余额500万元,累计摊销为200万,公允价值400万元。另外,支付发行股票手续费1万元。合并前◇甲公司所有者权益总额为2280万元,其中,股本1800万元;资本公积(股本溢价)100万元,盈余公积180万元;未分配利润200万元。假定此项企业合并之前,甲、乙两公司之间没有发生任何交易,会计年度和采用的会计政策相同,不考虑相关税费。要求:(1)假定该合并为同一控制下企业合并,编制甲公司合并乙公司的会计分录;(2)假定该合并为非同一控制下企业合并,编制甲公司合并乙公司的会计分录。
1.20*4年1月初,甲公司取得乙公司90%,能够控制乙公司。当日,乙公司可辨认净资产账面价值为1000万元,公允价值为1050万元,差异是一项固定资产评估增值50万元,负债的公允价值等于账面价值,为2000万元。甲公司支付的合并对价包括:(1)银行存款700万元;(2)发行股票200万股,面值1元/股,市场价格1.3元/股;(3)无形资产账面余额500万元,累计摊销为200万,公允价值400万元。另外,支付发行股票手续费1万元。合并前◇甲公司所有者权益总额为2280万元,其中,股本1800万元;资本公积(股本溢价)100万元,盈余公积180万元;未分配利润200万元。假定此项企业合并之前,甲、乙两公司之间没有发生任何交易,会计年度和采用的会计政策相同,不考虑相关税费。要求:(1)假定该合并为同一控制下企业合并,编制甲公司合并乙公司的会计分录;(2)假定该合并为非同一控制下企业合并,编制甲公司合并乙公司的会计分录。
厨师工资借主营业务成本贷应付职工薪酬工资 服务员的借销售费用工资贷应付职工薪酬工资,工资需要计提吗
假如我去采购货物,现在没有那么多现金给供应商,我去银行开银行承兑汇票给供应商。如果我在3个月内还汇票就不用给利息银行吗?
小规模纳税人增值税、附加税计提分录怎么写
费用发票金额有限制吗
融资租赁机器设备,残值为出租方,那我们租期10年,到时候租期到了,机器是归承租方,还是归出租方
老师,24年底应开票金额10万,25年1月应开票金额15万,25年2月开票,合并金额25万可以开在一张发票上面吗?而且备注栏备注2024年12月至2025年1月业务,可以这样开票吗?
他就是单独的个人,对方给我们开收据
你好,他有没有社保在其他的地方?
没有,他不给你开发票的话,借销售费用,中介费或者是劳务费,贷银行存款没有发票,正常做账,汇算清缴调增。
他可以和我们签订一个中介费合同,然后他给我们开收据,我们用收据入账吗?
你好,收据没法抵扣所得税的,你们倒是可以作证。
这样他的个税是不是就不用我们来代扣了呢?
可以的可以不扣除的。
不抵扣也可以的,现在就是想了解下,如果我们不给他代扣个税,对我们有影响吗?
如果税务局查到的话,要求他个人补上。
联系不到个人的话,要求你们单位不。
好的,谢谢老师!
不要客气,工作愉快。