您好,挂往来科目或者以前年度损益后纳税调增

请问老师,公司以前老板用很多现金买材料,没有发票的,然后这个账因为没有发票,一直挂往来,挂在老板名下(有近300万,有些材料款是从个人那里买的,没有发票),现在税局查到了,要公司半年之内冲平这个账,应该怎么做呢
以前外账把没有取得成本发票的支出一直挂在往来几年了,一直未处理。现在公司自己做,核实后发票要么确实无法取得要么是公司遗失了,这个可以怎么冲掉往来啊?
发现以前年度有两家相关联公司,用A公司给我们付款,然后我们给B公司开了票,当时没有签到三方协议,已经3年没有合作了,但是查账发现两家公司都挂着往来款,其实是已经开完票,收完钱的了,现在要怎么销掉账,可以直接相冲吗?
老师您好,请问一下: 我公司2018年开出一张发票给对方单位,后来这个项目不通过取消了,对方2018年的时候就把发票联退回来了,但我司以前的财务没有做红冲处理,所以导致这笔账一直挂着,现在应该怎么处理呢?
老师,我公司21年有一笔30万暂估成本,没有取得发票,一直以来也没有纳税调增,那我在23年汇算清缴是调增,账务处理该怎么做?要把暂估冲掉吗?(适用小企业会计准则)
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师好 办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
你的意思是把这些确认成本费用,让后调增纳税额,
您好,是的,您的理解非常正确