您好,挂往来科目或者以前年度损益后纳税调增
请问老师,公司以前老板用很多现金买材料,没有发票的,然后这个账因为没有发票,一直挂往来,挂在老板名下(有近300万,有些材料款是从个人那里买的,没有发票),现在税局查到了,要公司半年之内冲平这个账,应该怎么做呢
以前外账把没有取得成本发票的支出一直挂在往来几年了,一直未处理。现在公司自己做,核实后发票要么确实无法取得要么是公司遗失了,这个可以怎么冲掉往来啊?
发现以前年度有两家相关联公司,用A公司给我们付款,然后我们给B公司开了票,当时没有签到三方协议,已经3年没有合作了,但是查账发现两家公司都挂着往来款,其实是已经开完票,收完钱的了,现在要怎么销掉账,可以直接相冲吗?
老师您好,请问一下: 我公司2018年开出一张发票给对方单位,后来这个项目不通过取消了,对方2018年的时候就把发票联退回来了,但我司以前的财务没有做红冲处理,所以导致这笔账一直挂着,现在应该怎么处理呢?
老师,我公司21年有一笔30万暂估成本,没有取得发票,一直以来也没有纳税调增,那我在23年汇算清缴是调增,账务处理该怎么做?要把暂估冲掉吗?(适用小企业会计准则)
现在汇算清缴是有优惠政策,都是按5%征收的吗?
老师,税后利润是净利润么?
老师,承受方需要交的税有哪些
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银行贷款利息担保费要分摊3年,应如何做会计分录呢,还没开始分摊,现在已经支付了担保费
老师好,法定盈余公积能用于股东分红吗
老师,请教一件事,比如现在甲方欠我这边公司工程款5万元。有个项目总金额是10万元,其中我这边土建6万,另外一家防水4万,项目工程款先下来6万,本来都是付给这边土建的,因为这个项目后面还有工程款,到时候一起付给防水的。但是甲方实际只付了这边土建4万,另外2万扣下来付给防水的。那我这边在甲方账上余额是不是5+6-4=7万元啊,当时综合考虑就同意了。我这边记账就是我这边土建只收到了4万。现在尾款下来了,甲方说要从工程款中再扣4万给防水。我说不是只要给2万就可以了吗?对方说之前那2万没给防水,我说那给谁了,她说在她那边往来账上余额里,可是她的余额里也是7万元,跟土建这边一致的。现在搞的有点太绕了
做账系统什么时候开始结账,做账结束就要点结账么?
请问老师,个人专项每月扣除4000,个人社保个人部分469.16,每月发12469.16给他,年终奖发36000,年终奖合并汇算,那么她这一年一共会缴纳多少税啊?
捐赠金额确定,有购入价不是按购入价?没购入价才市场价?
你的意思是把这些确认成本费用,让后调增纳税额,
您好,是的,您的理解非常正确