你好,这个这样,专票可以抵扣税款,专票开完抵扣10000/1.13✖️13%等于1150.44,虽然多花了300块钱,但是抵扣的多
请问我们和供应商签的合同是不含税价格,要含税,就我们承担3%税,现在供应商给我们开的普票是99000,如果开专票我们要付99000+2970的税=101970,那我们是愿意要普票好还是专票好?
我们在供应商那里进货,如果对方开3%的普票价格是58700,如果开专13%的价格是64182,我选那种划算?
购买固定资产对方给我们开专票或者普票,开普票的价格比开专票的价格低,我们应该怎么去测算开专票还是普票对公司最有利?比如开专票含税价10000元,开普票99700元,我们应该选择开普票还是专票?
购买固定资产 对方开的普票 我固定资产的原值要 按照含税价算还是不含税价算 如果是专票呢
老师,您好,我是一般纳税人,进项开的普票,对方不开专票,这个要怎么换算呀!比方价税合计10000的专票,普票应该是什么价格?
老师,卖汽车的难道每个月只有车的进项发票可以抵扣吗?还有啥发票可以抵扣进项吗?费用发票可以吗?
这个是做账借方银行存款,贷方是什么啊
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
老师,请问一个员工在老板的2家公司发工资,一家公司交社保一家没有,现在员工离职了,把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放,这样没有问题吧?而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1,比平均工资高,有没有问题呢
T+系统做账,上月期末应付账款为0,这个月采购生成了付款单,我按照银行回执单,在付款单里选单分摊保存审核单据自动生凭证,为什么期末余额跑到借方去了,不是应该为0吗?逻辑不知道在哪
老师,就是我们现在是小规模纳税人给客户开发票,是1%的普票,客户要专票,我们是10.1号才是一般纳税人,可以开13%的专票,能这个月开了,下个月,再开专票吗?客户急着这个月赶紧上牌,咋办呢?如果这样子操作,会不会我们的税会变高?
老师,请问公司跟其他不属于公司的业务人员做业务,进销其实是一样的进100元消100元,有货物的进出,请问这属于走账吗?
进项票9%税率的原木票通过委托加工1%普票的加工票,把这两个进账金额能转换成13%的木皮进项票吗
老师请问下,我们公司目前是私企刚成立没多久,前期展馆工程设计费以及设备款支付一部分了也已经收到发票了,部分款项没有全部付清,现在国企要跟我们合资成立一个新公司,国企占20% 我们占80%。 这些已支付的款项怎么转移到合资公司作为投资款呢
你好,如果普票开90000呢,除过考虑抵扣金额,是不是还要考虑所得税和附加。
对,如果普票是90000,那就是普票划算
老师,现在我的问题是,对方给报了个开专票的价格,一个普票的价格,专票的价格是死的,我怎么去计算,能算出来普票的报价是没问题的,我司接受普票不会吃亏
你让我看一下价格,我给你算。
价格我现在没有,就是我想有个计算方法,以后也能自己算。比如专票含税金额是10000,普票应该是多少我们就不会亏,这应该涉及销项税 所得税和附加。
我刚给你举个例子,专票10000元,你购进是8000,可以抵扣增值税=10000/1.13*13%=1150.44,缴纳附加税=(1150.44-8000/1.13*13%)*(7%%2B3%%2B2%)=27.61,所得这个就很少了,因为你们还有费用。相当于最后承担=1150.44-8000/1.13*0.13%2B27.61=257.696017699,所以普票价格就是10000-257.696=9742.304左右
老师,这是对卖方而言。对于买方,如果普票和专票都开10000,我方接受了普票:进项 少抵扣1150.44 附加增加 1150.4*12%=138.05 ,所得税减少1150.4*25%=287.6,总共多交:1000.85的税,我是不是可以要求卖方给我便宜1000.85
你别按照25%算增值税啊,人家有优惠的,所得税现在100万元以内都是2.5%,100-300是10%。人家不可能直接优惠税款的钱,因为就算开普票,附加税,企业所得税也有,除非不开票优惠。
我公司的所得是25%,是只是把不能抵扣的进项税的部分拿出来算了附加和所得,我不能抵扣金额的就是增加了公司的增值税,附加税,减少了所得税
嗯,其实如果不开票,能要的优惠力度很大一些。
对方可以开专票,也可以开普票,他们说开普票可以给我优惠,所以我要算一下优惠多少我是划算的
看你们想不想抵扣了,不想抵扣就普票就行。
不抵扣的话,普票每月折旧增加,研发费用折旧可以加计扣除
你太会算了。。不错,那你就选普票吧
谢谢老师,后面有问题我再请假您
嗯不客气,祝您工作学习顺利。