你好,可以的,可以调整,但是这种做法你们是之前少交了所得税。
18年的费用票(普票)700多,做在了19年的账中,当时做分录时没有通过以前年度损益调整,19年汇算清缴时需要调增么?
老师19年汇算清缴时,没有纳税调增,21年还能把19年没有票的费用纳税调整吗
19年有调减18年费用12W, 有调增18年收入13W,都是通过以前年度损益调整的,但是之前汇算清缴的时候没有把差额放年报中(一直都是亏损,无需缴纳),这个今年做2022年汇算的时候可以把差额1W调整吗?
老师发票有的,19年发票入账的,现在19年-21年的折旧都放在22年计提了,22年汇算清缴还需要把19年-21年的折旧调减利润吗
销项税额和销项税有什么不同,举例说明。
上个月支付租金成本未做价税分离。这个月收到上个月开来的租金专票发票。那这个月需要怎样做账才能抵扣税费呢?需要调整上个月支付租金成本凭证吗?要怎样才能全部抵扣呢?
老师,请问母公司跟n个子公司,业务都相似但是分担负责区域不一样。要如何才能让子公司避免被认定为分公司存在?报销和费用打款可以经过母公司审批吗?
老师,去年入利息费用有16万,但是一直还没收到发票,这次汇算清缴全额调增了,那年报还需要改吗
老师公司账上其他应付款-张三贷方余额200万,这个是什么意思
老师,去年有比利息一直没收到发票,这次汇算清缴全额调增了,那报表还需要改吗
老师,我们公司买的房子,自用,房产租从价计征,去年买的,去年房产税已交,那今年房产税原值是购买价还是房产净值(即:买价-累计折旧后)作为基数吗?
利润表里销售收入,成本,费用,都是不含税的吧
老师,请问有限合伙取得了投资企业的分红,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分别如何纳税? 有限合伙取得分红的时候需要另外交税吗?
本院酌定对所生产的货物损失 11922 元, 本院酌定由原告自行承担 4922 元,被告承担 7000 元。 被告发票11922可以全部抵扣吗作为被告方少付了4922元这个进项可以抵扣吗
怎么调整19年的
用什么方式调整
你好,可以修改汇算清交,去税务局那边修改。
把自己没票的费用算出来,找税务局调整?
对的是的,是这么做的。
那银行对账单与公司支出对不上怎么调?例如记账凭证7月5号贷银行存款,但是对账单没有这比支出怎么办?
你好,那你们自己核对一下,你找到你的对账单和你明细账。
然后呢老师
不对的,你需要调整,需要看一下具体的业务,你账上是怎么做的,然后你的分录 实际业务是nayigeq
怎么调几年前呢?具体分录?
之前具体的是哪里有问题啊,正确的应该是哪一个。
说一下具体的明细,要不怎么给你调帐。