你好,需要做进项转出的,如果之前认证了。
老师,请问收到的红字发票是做红冲发票处理还是做进项税转出?
请问2月开了红字信息表,销售方2月也红冲了发票。但2月我公司未收到红字发票。而且2月账里也没做进项税转出。那申报时需要填进项转出金额嘛?还是等收到红字发票后做账做了进项转出,再申报填进项转出金额
老师,关于进项税转出的时间?是在开出红字申请单的当月做进项税转出吗?还是根据收到红字发票的当月做进项转出
老师,收到红字发票是红冲进项税还是做进项税转出啊?
红字发票进项税怎么做,是直接红冲还是进项税转出
我们是接收负数发票的一方,对方已经抵扣了,我方做转出是吗?
是的,用红字发票做账,把之前的进项转出
实际上是供应商开的返利的发票,销售发票是开给了客户的,也这么操作?
是的,收到红字发票一律做进项税额转出,您把握好这点做账
好的,谢谢老师
不客气,祝您工作顺利