你好,请问你想问的问题具体是?
【案例 1】甲公司为增值税一般纳税人,主要生产和销售洗衣机, 2019年 9月有关经济业务如 下:(已知增值税税率为 13%) ( 1)购进一批原材料,取得增值税专用发票注明的金额为 50万元,增值税为 6.5万元;支付 相关运费,取得增值税普通发票注明的金额为 2万元,增值税为 0.18万元。 ( 2)接受股东投资转入材料一批,取得增值税专用发票注明的金额为 100万元,增值税为 13 万元。 ( 3)购进低值易耗品,取得增值税专用发票注明的金额 6万元,增值税为 0.78万元。 ( 4)销售洗衣机一批,取得不含税销售额 200万元,另外收取包装物租金 1.13万元。 ( 5)采取以旧换新方式销售产品,新产品含税售价为 7.91万元,旧产品作价 2万元。 ( 6)因仓库管理不善,上月购进的一批原材料全部毁损,该批原材料的采购成本为 10万元 (进项税额已抵扣)。 求增值税
甲公司为增值税一般纳税人,主要生产和销售洗衣机,2019年9月有关经济业务如下:(已知增值税税率为13%)(1)购进一批原材料,取得增值税专用发票注明的金额为50万元,增值税为6.5万元;支付相关运费,取得增值税普通发票注明的金额为2万元,增值税为0.18万元。(2)接受股东投资转入材料一批,取得增值税专用发票注明的金额为100万元,增值税为13万元。(3)购进低值易耗品,取得增值税专用发票注明的金额6万元,增值税为0.78万元。(4)销售洗衣机一批,取得不含税销售额200万元,另外收取包装物租金1.13万元。(5)采取以旧换新方式销售产品,新产品含税售价为7.91万元,旧产品作价2万元。(6)因仓库管理不善,上月购进的一批原材料全部毁损,该批原材料的采购成本为10万元(进项税额已抵扣)。要求:(1)当期销项税额(2)当期准予抵扣的进项税额(3)应纳增值税
【案例】某小五金制造企业为增值税一般纳税人,2019年10月发生经济 业务如下: (1)购进一批原材料,取得增值税专用发票注明的金额为50万元,增值 税额6.5万。 支付运费,取得增值税普通发票,注明的金额为2万元,增值 税0.18万元。 (2)接受其他单位投资转入材料一批,取得增值税专用发票注明的金额 为100万,增值税13万。 (3)购进低值易耗品,取得增值税专用发票注明的金额为6万,增值税
【例2-2】甲小机电制造企业为增值税一般纳税人,2021年4月发生经济业务如下。(1)购进一批原材料,取得增值税专用发票注明金额100万元、税额13万元。支付运费,取得增值税普通发票注明金额2万元税额0.18万元。2)接受其他企业投资转入材料一批,取得增值税专用发票注明金额50万元、税额6.5万元。(3)购进低值易耗品,取得增值税专用发票注明金额5万元、税额0.65万元。
甲公司为增值税一般纳税人,主要生产和销售洗衣机,2019年9月有关经济业务如下:(已知增值税税率为13%)计算增值税应纳税额。(1)购进批原材料,取得增值税专用发票注明的金额为50万元,增值税为6.5万元;支付相关运费,取得增值税普通发票注明的金额为2万元,增值税为0.18万元。(2)接受股东投资转入材料一批,取得增值税专用发票注明的金额为100万元,增值税为13万元。(3)购进低值易耗品,取得增值税专用发票注明的金额6万元,增值税为0.78万元。(4)销售洗衣机-批,取得不含税销售额200万元,另外收取包装物租金1.13万元。(5)采取以旧换新方式销售产品,新产品含税售价为7.91万元,旧产品作价2万元。
老师,你好,我老板跟他朋友合伙成立一家公司,我公司出料体,人工,他朋友出包材啥的,现在他朋友从这个公司拿货出去,老板让我问他朋友,他朋友说工厂9元,新公司结算按12元,相当于一盒新公司挣3元利润。我问老板,老板说把料体成本先收回来,料体是他朋友付的,那他朋友拿货价是按9元还是12元的价格收呢
单位买的门,分录怎么写
老师、本月开错的(红字)发票,又开了一张正确的、开错这一张是不是不用登记任何凭证就可以了?
老师您好提前收货款并发货分录怎么写
老师!请问公转私有什么合理的办法吗?
老师,请问红色对还是黑色对
请问老师,做汇算清缴,单位的同事,把个税申报表里按照劳务费申报的都调增了,他说都按照无发票处理,请问正确么?
请问老师,实习生的工资,每月按时发放的按照劳务费申报还是按照工资申报呢?
房产税和城镇土地使用税不应该按月计算吗?对这题的答案理解不了,请老师指教
上月开了5万的增值税发票,这个水利建设专项收入怎么申报,要不要缴税
销项税额
你好,是计算这6笔业务的销项税额?
嗯嗯嗯是这样的
你好,计算这6笔业务的销项税额=200万*13%%2B0.904万/1.13*13%%2B7.91万/1.13*13%