借应收账款 1824 贷:主营业务收入1824 赠送 借营业外支出20 贷库存商品20
老师,请问这个题如何解答 谢谢 乙企业12月份发生下列产品销售业务: (1)2日,采用商业汇票结算方式向A公司销售甲产品20件,价款90000元,增值税11700元,总成本35000元,收到期限为3个月的银行承兑汇票一张; (4分) (2) 8日,采用以旧换新方式向B公司销售丁产品50件,价款200 000元,增值税26000元,总成本为80000元。在销售丁产品的同时,乙公司收购旧商品50件,收购价款为50000元,收购的旧商品作为原材料验收入库; (3)23日,销售X产品1件,价款为10000 00,,增值税130000元,款项收到存入银行,已开具增值税专用发票,总成本为500 00元。合同规定甲公司负责安装,安装费包含在商品价格中,安装调试完成后客户才签收该商品,目前客户尚未签收该商品: (4) 24日, D公司因产品质最问题退回上月销售的甲产品5件,价款1250元增值税2000元,该企业签发支票一 张,支付退货款: (5) 31日,用银行存款支付厂告费9000元,增值税540元: 根据以上资料,编制乙公司相应的会计分录。(单
老师您好!个体工商户两种情况:一种是销售时销售应收1840元(含税金额) 实收现金1800元 40元优惠了;还赠了价值20元的礼品; 这笔业务该怎么记账; 第二种 销售时销售应收31200(含税)元,同时还赠了价值500元的商品;当时未付款;1个月之后付款31000元 ,200元不要了 ;这笔业务怎么记账;麻烦回答时带上金额或者公式 谢谢老师
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收到钱的时候借银行存款1800营业外支出24 贷应收账款1824