您好 您要承担一定的税费 3.36%
你好,我们税费种核定的税费种,里面有这两个印花税是什么意思?是两个都需要缴纳嘛?我们和甲方签订得有施工建筑合同,和销售方签订的有材料采购合同,两个都需要缴纳嘛?
老师,我们合同签订13个点,但是实际开3个点,对方要求我们补税款,这种情况我们应该怎么操作好,我是小规模纳税人
老师。我们是小规模纳税人,跟购买方签订的合同里有这个款项是什么意思?
老师,我们是一般纳税人和小规模两个公司,我们用小规模公司缴纳的社保,一般纳税人发的工资,这跟员工签订合同,怎么签订呢?签订哪个公司呢?
和对方公司一般纳税人签订合同了,对方开具增值税专用发票,现在想作废这家公司的购销合同,而重新签订也是这家公司的小规模纳税人的公司的,请问老师有什么合理的理由跟对方公司说呢?
你好,老师,一般纳税人人每个月就是报税吧,刚开了个基本户还没开始使用,银行还需要报税吗?
去年开出的一张销项发票,未做帐,普票也没有报税,报税当月未超过30万,是否有问题,怎么处理?
汇算清缴后,发现账务系统提示《资产负债表》未分配利润(期末余额-年初余额)不等于《利润表》净利润本年累计金额减除利润分配后的余额。这个是什么原因导致呢?我以前年度发票暂估的少了,多出来的发票入账时,我通过利润分配—-未分配利润调整了,是这个原因导致的吗? 分录是:借:利润分配—未分配利润 贷:应付账款——XXX
年底退企业所得税有风险吗
2023年收到的进项发票,进项税额已抵扣,因为供应商没有交税,现在税局说发票异常,要我们做进项税额转出,我们需要转出的进项税额是2462.28元,我们勾选了进项2428.67元,交了33.61元增值税,请问如何做分录?
我购买商品对方开发票给我,他自己可以红冲的对吧,假如无法红冲需要额外退给他钱吗
个体工商户经营所得在个税扣缴端申报吗?
老师,我们公司23年开的房租费发票,24年没开,25年开的,这块有税务风险吗?税务局会查这块吗
老师,请问一下,我们是开餐厅的,领用原材料和周转材料时分录怎么写?谢谢
没有其他地方 有工资了
为什么需要我们承担一部分税费?我们在开具发票时候不是也要缴纳增值税和附加税了吗,这个合同条款是不是有点不合理
对方合同价格是按6%税点提供的还是3%呢? 比如100的不含税金额 合同是103还是106
我们合同签订时候没有价税分离,就是总价
那谈的时候有么有谈到发票税率
也没有,就谈了个总价
那您合同签订了 就认为您认可了 就要按照合同来
如果合同没签订是不是其实没有理由让我们承担这一部分的税费?
那当然 合同没有注明 肯定可以承担
那当然 合同没有注明 肯定可以不承担
那如果按照这个条款,比如我们合同价是10万,开具的是1%税率的普票,实际开票金额应该怎么计算?
合同上要求3% 对方应该不会接受1%的 开了 还要补5.6%的税点
1000000*(1-5%*(1+12%))=94400,开票金额94400这样对吗?
您开票金额是一样的啊 只是税额不一样了 您要补水
您开票金额是一样的啊 只是税额不一样了 您要补税
对方让我们按这个公式计算开票额,说5%和12%是他们上交的增值税和附加税,这样计算对吗?
这样开具后 还要承担税点么
不用再承担税点了,就是本来我们合同金额是10万,但是这样计算后变成我们收到金额只有94400。那我们是不是还要按照这个94400自己再缴纳增值税和附加税?
跟我前面算的一样的100000*(1-0.056)=94400 是还要按照这个94400自己再缴纳增值税和附加税
另外老师我还是不是很理解,为什么对方会有这个条款,是因为我们是小规模纳税人1%税点,他们需要6%税点吗?能不能帮我解释清楚一点谢谢
是的 对方要求6%税率发票 可以多抵扣进项税额 如果不能提供就要求乙方承担对应税点