您好 您要承担一定的税费 3.36%

你好,我们税费种核定的税费种,里面有这两个印花税是什么意思?是两个都需要缴纳嘛?我们和甲方签订得有施工建筑合同,和销售方签订的有材料采购合同,两个都需要缴纳嘛?
老师,我们合同签订13个点,但是实际开3个点,对方要求我们补税款,这种情况我们应该怎么操作好,我是小规模纳税人
老师,公司现在是小规模,然后跟对方签订供货合同,一定要专票。这个时候我是变成一般纳税人还是继续小规模划算
老师。我们是小规模纳税人,跟购买方签订的合同里有这个款项是什么意思?
老师,我们是一般纳税人和小规模两个公司,我们用小规模公司缴纳的社保,一般纳税人发的工资,这跟员工签订合同,怎么签订呢?签订哪个公司呢?
老师好,请问门诊需要缴纳印花税吗?需要根据什么缴纳呢?
新到一家公司做财务,公司的营业执照也没下来,现在在跟实操学做帐,请问我需要购买财税系统吗,后期申报企业所得税,或者增值税,直接从财务系统导出,是不是更快捷
2024年7月1日以后开公司5年之内实缴,假如注册资本是100万,股东实缴了50万,已交印花税,还没到5年公司又要注消,公司承担多少责任 ,我上的是录播课,这块没听懂
问下,现在跟着之前的课程学筹建期的会计凭证,这是要同步做帐在送的软件里吗?
老师,建筑企业开具不征税发票,还是需要缴纳2%增值税嘛
金属制品增值税税负率多少合适 所得税税负率多少合适
总分公司性质,目前公司业务都在分公司,总公司不产生业务,但总分公司都需要申报增值税报表、财务报表、企业所得税报表,目前企业所得税报表是汇总到总公司申报的,增值税报表没有办理汇总手续,那么总公司增值税报表和财务报表是否可以填零还是要跟着分公司一样的数据填报。
老师,如果前11个利润只有100w,,但12月份调账后有400w,这样有风险吗
社保基数申报年度工资是按照个税系统里的所属期25.1-12月的累积收入除以12取数吗,如果该员工只上了两个月班就合计➗2这样算对吗?
金税四期各项财务数据比例是多少?什么比例范围内不回去预警
为什么需要我们承担一部分税费?我们在开具发票时候不是也要缴纳增值税和附加税了吗,这个合同条款是不是有点不合理
对方合同价格是按6%税点提供的还是3%呢? 比如100的不含税金额 合同是103还是106
我们合同签订时候没有价税分离,就是总价
那谈的时候有么有谈到发票税率
也没有,就谈了个总价
那您合同签订了 就认为您认可了 就要按照合同来
如果合同没签订是不是其实没有理由让我们承担这一部分的税费?
那当然 合同没有注明 肯定可以承担
那当然 合同没有注明 肯定可以不承担
那如果按照这个条款,比如我们合同价是10万,开具的是1%税率的普票,实际开票金额应该怎么计算?
合同上要求3% 对方应该不会接受1%的 开了 还要补5.6%的税点
1000000*(1-5%*(1+12%))=94400,开票金额94400这样对吗?
您开票金额是一样的啊 只是税额不一样了 您要补水
您开票金额是一样的啊 只是税额不一样了 您要补税
对方让我们按这个公式计算开票额,说5%和12%是他们上交的增值税和附加税,这样计算对吗?
这样开具后 还要承担税点么
不用再承担税点了,就是本来我们合同金额是10万,但是这样计算后变成我们收到金额只有94400。那我们是不是还要按照这个94400自己再缴纳增值税和附加税?
跟我前面算的一样的100000*(1-0.056)=94400 是还要按照这个94400自己再缴纳增值税和附加税
另外老师我还是不是很理解,为什么对方会有这个条款,是因为我们是小规模纳税人1%税点,他们需要6%税点吗?能不能帮我解释清楚一点谢谢
是的 对方要求6%税率发票 可以多抵扣进项税额 如果不能提供就要求乙方承担对应税点