你好,这些不允许抵扣的,你直接选择不抵扣勾选就可以啊,不影响之前的账务处理。

请问老师,我们公司材料贸易公司,下游对接国企,偶尔会开着零散的合作单位,他们要求我们多开,比如合同实际供货50万,要求我们开票100万,扣下税点的钱付给我们,这样对我们风险大吗?我们进项也不够,该怎么解决合适呢
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师资产负债表与利润表有什么勾稽关系
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个体户营业执照年审资产填多少合适
老师好,想问问税控盘维护费每年280元,之前代账会计没给抵扣增值税,我可以更正申报到未抵扣年份把未抵扣的金额填在增值税减免税申报表上,以后再抵扣吗?
普票应该在税务后台勾选不了吧,这个是自己手动计算进项税填到申报表里面吗
老师你好,公司小规模纳税人,成立不久公司领导往公司存上的钱摘要上写公司借款。是否正确 暂时还没有按实收资本入账。每次付的都是职工工资及交五险,就两个员工,每个月保险及工资在7300元左右
老师购进100斤香菇,回来包装成200克每袋,然后又放到大礼盒去卖,这个核算是不是200克的时候是半成品?到大礼盒的时候又要先领用后产成品入库?
工业会计交接时,银行存款余额与银行对账单对不上,往来余额与对方对不上,原材料余额与出入库表对不上,存货余额对不上,怎么弄
那如果后面转销售了不就可以抵扣了吗,而且税的金额挺大,想先抵扣,在走进项税转出,后面如果能抵扣,还能转回来,如果选择不抵扣就算以后能抵扣都不能转回来了,如果动账的话,要怎么做呢?
你好,这个福利费,招待费的是不允许抵扣的抵扣不了。
好的,我知道了
不要客气,工作愉快。
看到这个
你当时做了销售费用招待费,作乐视同销售交增值税吗?
没有哎,就直接销售费用招待费,其他应付款
可以的,你看下人家最后一个分录交了销项税。
恩呢,那其实是可以抵扣是吧?但是如果动销售费用的话就是动了利润,这样年初的期初就要调整?
不是的,你得看具体的业务,如果你是从销售交了增值税,可以抵扣。
做到销售费用、招待费这种是不可以抵扣的。
好的,谢谢,我知道了
不用客气你工作愉快。