你好 以下以万元为单位 借发出商品100 贷库存商品100 收到代销清单 借应收账款120%2B15.6=135.6 贷主营业务收入200*0.6=120 应交税费-应交增值税(销)120*0.13=15.6
甲公司为增值税一般纳税企业,适用的增值税税率为16%,2018年甲公司委托W商店代销商品一批,代销价款(不含税)为200万元。本年度收到W商店交来的代销清单,列明已销售代销商品的80%,W商店按代销价款(不含税)的10%收取手续费,手续费适用的增值税税率6%,款项尚未收到。甲公司对消费者承担商品的主要责任,该批商品的实际成本为120万元。要求:(1)编制发出甲公司委托商品,收到委托代销清单,确认应付的代销手续费时会计分录(2)编制W商店收到受托商品,售出代销商品,收到增值税发票,确认代销手续费时会计分录
2021年4月企业委托代销发出商品一批,该批商品的成本1000000元,双方约定售价2000000元,给受托方15%的手续费。3个月后收到代销清单,销售了60%。企业开出增值税发票并结转成本。5天后收到对方的手续费增值税专用发票,税率 6%,对方扣除手续费和税金后,其余货款和税金打到企业银行账户。请做相关业务的账务处理。
不定项选择题:1.企业在采用支付手续费方式委托代销商品所支付的代销手续费应计入(B)。A.管理费用B.销售费用C.财务费用D.制造费用不定项选择题:2.受托企业在采用支付手续费方式委托代销商品所收到的代销手续费应计入()。A.管理费用B.销售费用C.主营业务收入D.其他业务收入3.甲企业委托乙企业代销一批商品6000件,3品成余类元企业代业00价10件2021年5月A.300000B.188000C.400000D.388000收入:3000x100=300000元增值税:300000x13%=39000元成本:3000x60=180000元手续费:300000x10%=30000元
不定项选择题:1.企业在采用支付手续费方式委托代销商品所支付的代销手续费应计入()。A.管理费用B.销售费用C.财务费用D.制造费用2.甲企业委托乙企业代销一批商品6000件,代销价款为100元/件。该商品成本为60元/件,甲企业适用增值税税率为13%,2021年5月,甲企业收到乙企业开来的代销清单上列明已销售代销商品的50%,甲企业向乙企业开具增值税专用发票。甲企业按售价的10%支付给乙企业手续费。甲企业2021年5月应确认的销售收入为()元。A.300000B.188000C.400000D.3880003.甲公司与丁公司签订委托代销协议,丁公司按照协议价的5%收取手续费,并直接从代销款中扣除。协议价款600万元,增值税税率13%,实际成本460万元。5月20日发出商品,25日,收到代销清单,已售出50%的商品,甲公司向丁公司开具增值税专用发票同时将扣除手续费的代销商品款存入银行。下列选项中正确的有()。A.25日销售费用增加15万元B。25日收到代销清单,确认主营业务收入300万元C.25日收到代销清单,结转主营业务成
不定项选择题:1.企业在采用支付手续费方式委托代销商品所支付的代销手续费应计入()。A.管理费用B.销售费用C.财务费用D.制造费用2.甲企业委托乙企业代销一批商品6000件,代销价款为100元/件。该商品成本为60元/件,甲企业适用增值税税率为13%,2021年5月,甲企业收到乙企业开来的代销清单上列明已销售代销商品的50%,甲企业向乙企业开具增值税专用发票。甲企业按售价的10%支付给乙企业手续费。甲企业2021年5月应确认的销售收入为()元。A.300000B.188000C.400000D.3880003.甲公司与丁公司签订委托代销协议,丁公司按照协议价的5%收取手续费,并直接从代销款中扣除。协议价款600万元,增值税税率13%,实际成本460万元。5月20日发出商品,25日,收到代销清单,已售出50%的商品,甲公司向丁公司开具增值税专用发票同时将扣除手续费的代销商品款存入银行。下列选项中正确的有()。A.25日销售费用增加15万元B。25日收到代销清单,确认主营业务收入300万元C.25日收到代销清单,结转主营业务成
老师:有没有政府单位的实操课件
老师给员工发工资是不是必须发到员工的卡上,能用现金发工资吗汽车修理厂只给,老板老板娘,厂长交接社保,如果用公户给没交社保的员工发工资会也麽样
老师好,我们企业有一个服务是推广服务,帮客户上外地去推广产品,在这期间发生的所有衣食住行和餐费还有超市小票都要计入主营业务成本吗?
老师您好,战略考试,主观题把知识点都写上了,对应题目内没找好扣的分多吗?
老师您好!请问这道题编制抵消分录时为什么不用抵消取得时新增的股本和资本公积呢
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汽车4s店试驾车怎样算折旧,比如30万的试驾车,计算公式是什么
老师你好,我们是一个电商科技公司,做的政府项目,我要怎么公项目核算呢
员工甲2025年7月工资a公司发,7月的社保公积金是在b公司缴纳,这个月b公司申报个税,是0申报么,还是怎么处理哦,老师
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借主营业务成本100*0.6=60 贷发出成本60
更正一下 借主营业务成本100*0.6=60 贷发出商品60
借销售费用120*0.15=18 应交税费-应交增值税(进)18*0.06=1.08 贷应收账款18%2B1.08=19.08 借银行存款 贷应收账款135.6-19.08=116.52