同学你好 参考以下分录: 1.借:银行存款 20 贷:短期借款 20 每月计提利息: 借:财务费用 0.06 贷:应付利息 0.06 2.借:利润分配-应付现金股利或利润 4000 贷:应付股利 4000 借:应付股利 4000 贷:银行存款 4000 3.借:管理费用 1 贷:其他应付款1 借:其他应付款 3 贷:银行存款 3 4.借:应付职工薪酬 17 贷:其他应付款 17
在建工程转固定资产,有的成本没进来需要暂估,详细分录是怎么样的,图片对吗
减资咋走程序呢哪位老师知道
老师 如果公司收了一笔租金 现金 对方要退租 怎么办呢
小规模纳税人可以按照季度确认收入和成本嘛?还是必须得按月确认收入和成本
你好!我用快账接手其他公司的账来做,需要对方提供什么吗?
请问老师。我是是集团公司下的单位,需要开发票给关联单位,是否可以跨月开具,但是我已在当月申报增值税为无开票金额,这部分关联发票开具是否会有影响吗?
老师,甲会计兼职6个单位会计(4个工作量大,集团40个网银顿复核,)甲会计可以向经理反映忙不急吗?
老师请问酒店住宿餐饮业一般纳税人购进的粮油按票面金额和9%扣除率计算抵扣的进项税额需要转出,报税时要在哪里转出
二联收据,一联是存根,一联是顾客,是无票收入,能一起放在凭证里面吗?还是顾客联要另外保存呢
结算卡和一证通是干什么的
根据资料(1)至(4),甲公司2019年3月31日资产负债表“其他应付款”项目期末余额的金额是( )万元。 AA.17 BB.4 018 CC.18 DD.17.12
根据资料(1)至(4),甲公司2019年3月31日资产负债表“其他应付款”项目期末余额的金额是( )万元。:18
(4) 多选题 根据资料(4),下列各项中,关于甲公司应付职工薪酬相关业务的会计处理表述正确的是( )。 AA.“管理费用”科目借方余额增加17万元 BB.贷记“其他应付款——住房公积金”科目12.8万元 CC.“应付职工薪酬”科目贷方余额减少17万元 DD.贷记“其他应付款——社会保险费”科目4.2万元
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