你好,对的是的,是这么做的。

找其他公司代理做账的,支付费用给对方是 借 预付账款——某某公司 贷 银行存款 收到对方的开来的财税代理服务费发票 借 管理费用 ——办公费 贷 预付账款——某某公司 对吗?
5月公司购买了瓷砖用来装修 没有长期待摊费用,只有待摊费用,那可以用预付账款代替吗?做以下分录 借 预付账款-某某公司 贷 银行存款 7月开始摊销 借 管理费用-办公费 贷 预付账款-某某公司 这样整体的分录行吗? 麻烦帮我看下并且修正下
我们是物业公司,预付的加油卡费用,可以借预付账款-中油某某石油有限公司某分公司,贷 管理费用-差旅费,,,这样吗??? 收到加油发票再 借管理费用-差旅费 贷 预付账款-某某石油公司
(1)采购员李某准备到外地出差,向财务部门预借差旅费900元,公司以现金支付。借:其他应收款—李某900贷:现金900(2)行政管理部门购买办公用品,花费2300元(不考虑增值税》,公司开具现金支票付讫。借:管理费用—办公费2300贷:银行存款2300
老师民宿付出去的房租,先收到发票了后给钱,借销售费用-房租费,贷其他应付款-某某公司,支付钱借其他应付款-某某公司 贷银行存款
试用期2个月,10月21日入职上班。是不是12月1日就转正了
老师,我想问一下单位办理注销税务,注销完成后,工商注销是不是必须得找个第三方呢,那个注销清算,单位盖章呀,签字啥的,咱自己弄个模板自己写,能不能办理工商注销?
甲会计,6家公司每月300多笔记账凭证,工作量大吗,4个一般纳税人?
老师,您好!25年5月新开企业,从8月开始欠职工工资40万,我从8月开始一直没有计提职工工资,12月关账时,应该把所欠工资提现不?
你好,老师,营业范围里面没有服务这一项,能开6%的服务费发票吗,偶尔开一次,不经常开
小规模纳税人公司,有笔销售业务计提时应交税费是按1%提了3.96元,但是其中有专票税费3.56在资产表中可记入应交税费里。有普票0.4是算营业外收入,但是这个普票计提的是1%,在增值税报表里又是自动获取的3%的税是1.18元。有销售时我计提的是1%的,这两者的差额我应该怎么处理
老师好,请问应收预收重分类怎么做呀?按照科目余额表余额做?还是借贷方发生额呢?
老师,发票名称开具:空调安装费用,这个是在哪个大类下?税率是多少?我们是建筑企业往外开这个发票
1:请问下2025.12月的账必须结账后才能转到下一个年度做2026.1月的账对吗 2:要怎么结转下年呢?是自动吗
老师你好,公司24年购进设备120万,发票只开了70万。剩余50万因为没给钱,一直没开发票。前财务当初做固定资产时按70万计提折旧,25年10月份设备退回了,用于抵扣欠的50万。两家公司目前账清了。 这种情况如何做财务处理?会计分录怎么做?