您好,是的,购买方要开具红字信息表
我们是购买方,已抵扣进项,现要红冲这张发票,我方已开具红字信息表,对方需要把红字发票给我吗
老是我们是购买方已经把进项专用发票抵扣了 现在对方要开负数发票 是不是我们购买方要开具红字信息表
购买方退货,但是购买方已经把发票已经抵扣了,这个是不是需要购买方开红字退票信息,然后寄给我们,我们开冲红的发票
你好我们是销售方,购买方开具了红字信息表,是不是需要购买方把红字信息表和原来开的抵扣联和记账联退回来,我们再开红字发票给对方
我们是销售方,对方购买方收到发票已经抵扣,现在跨月冲红,购买方给我们红字信息表,我们开了红字发票要寄给对方么?
老师好:想咨询下,小规模纳税人,开具的增值税专票,征收率1%或3%,这两种都可以吗?
请问一下怎么报税 依据什么
老师好,公司准备分配利润100万,平均分给个人股东A和B,会计分录怎样做?
老师我是个体工商户,但是税务局没有给我核定个人所得税 工资薪金所得,我给员工发的工资要报个税吗
变更法人,需要哪些资料
25年1季度所得税报表更正了,产生要补的税款和滞纳金,可以把利润表更正,多填点费用吗,2季度再把费用加回来,账上不动,只在申报表里加减费用,有无风险
更正1季度企业所得税报表,产生滞纳金,会影响25年纳税信用等级评定吗
房产中介增值税税目是什么,税率多少,有加计进项扣除吗
更正2025年一季度季度企业所得税报表,要补缴税费,滞纳金可以不不勾选不交吗
问一下老师,圈子里的三科中级的语音总结为什么点开不能听了?怎么回事呀
这个红字信息怎么开具 之前开具给我们的有好多明细
开票软件主界面 → 点击“红字发票信息表”→“红字增值税专用发票信息表填开”→ 根据角色选择申请方 → 选择申请原因 → 根据角色和申请理由情况输入需冲销正数发票的代码及号码 → 点击【下一步】或【确定】→ 完整填写信息表 → 点击工具栏【打印】按钮 → 打印出信息表。
这个是销售方开具的红字信息表嘛
销售方和购买方都一样的呢
我发给你一张图片你看一下
这个是我们购买方填的
是的。步骤都是一样的呢