你好!问题是什么!谢谢!

老师您好,甲公司目前为基建期,乙公司承建甲公司工程,甲公司业务部门想购买几百元的奖品奖励乙公司项目部安环先进个人,请问甲公司可以如何合规操作?甲公司是否需要代扣代缴个人所得税?
请问老师,24-25年对外付汇代扣代缴的增值税共计18000元,在26.1月勾选抵扣,账目在所属年份是这样做的:借:营业外支出18000 贷:应交增值税—代扣代缴增值税18000, 我在26.1月抵扣入账:借:营业外支出 -18000 贷:应交税金—进项税金-18000 这样做对吗?
老师,我们公司是卖空调的,收到商务局打给我们的国补入库奖励,这个是免增值税的吗?
评估师啥时报名,啥时考
董老师您好,又有问题请教您了
老师请问下,收到短信通知,第四季度增值税收入申报少于平台推送数据,平台数据以结算收入推送超过30万,我们原来以核定征收,实际第四季度营业额没超30万,所以没管他.现在税务推送短信过来,这个要怎么处理呢
问下老师,公司注销清税中,又忽然收到了一两笔货款,要怎么办
老师,政府奖励了1,000,000我做营业外收入汇交的时候没有什么优惠政策吧
1月所属期申报几月工资,1月发放12月工资
其他综合收益影响财务报表 但是不影响营业利润对吗
怎么写会计分录
具体怎么写会计分录
你好! 借,应收账款5000 贷,主营业务收入5000/1.03 应交税费应交增值税销项税145.6 借,原材料3000 贷,应付账款3000 借,生产成本3000 贷,原材料3000 借,银行存款402000 贷,主营业务收入402000/1.03 应交税费应交增值税销项税402000/1.03*0.03 借,财务费用500 贷,银行存款500 借,银行存款100 贷,财务费用100 借,银行存款5000 贷,应收账款5000 借,应付账款3000 贷,银行存款3000 原材料3000
不用结转损益吗
要的,生产完成了生产成本转入库存商品, 成本费用和收入都转入本年利润
这个具体怎么做分录
你好!同学新问题学堂规定要重新发起,抱歉!