你好!一般是通过以前年度损益调整科目代替原分录里面的损益类科目,红字冲回就可以
调减去年的劳务费,今年如何写会计分录
老师请问去年的收入没确认今年损益调整如何写分录今年已补交了税费如何写分录
老师,去年管理费用调整用以前年度损益调整如何写分录,管理费用减少
去年暂估的成本,今年开票了,汇算清缴如何做?如何写会计分录?
去年我们发生了一笔50万的费用,但是会计只记了25元,今年我们该如何进行账务处理,去年的会计分录: 借:销售费用 25万 贷:应付账款25万, 今年如何做账调整
老师,6月份车子续保,银行实际支付九千多,但是发票回来八千多,说是有返现到老板自己账户去了。这种情况怎么做账?
请教个问题。今年第一季度开发票超过30万了,交税了,第二季度发票冲红了。请问下,第一季度交的税还能退回来吗?
同一个法人代表的两家公司,一家是找规模纳税人,一家是一般纳税人(小规模纳税人是其股东之一),一般纳税人公司将自由车辆0元出租给小规模纳税人,小规模纳税人再将车辆出租可以吗?有什么风险吗?
请问老师,使用,小企业会计准则,计提去年汇算清缴所得税的会计分录是,借:所得税费用,贷:应交所得税吗?
母羊生了小羊怎么做账务处理
电子税务局里面显示的额度是季度的,还是月的?
老师这个月7月是申报6月份工资薪金吗?
老师你好!我们厂第一季度是小微企业,第二季度脱离小微企业,我们这个季度的企业所得税是按25点缴纳,那一季度的企业所得税我们是需要补上那20个点交吗?
我们是工厂,开始税种认定是按加工承揽合同认定的,但是实操中我们也是加工,但是开票上体现是销售成品发票,不是加工费发票,这个印花税按什么税目交
没有收入,可不可以提前确认劳务成本?因干完活就得需要付工资
又补交企业所得税了,该如何写交企业所得税的分录 调整去年利润的分录呢
还在吗老师
1、企业补交所得税时: 借:以前年度损益调整 贷:应交税费——应交所得税 同时: 借:应交税费——应交所得税 贷:银行存款 2、结转以前年度损益调整时: 借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整 3、企业缴纳滞纳金时: 借:营业外支出——滞纳金 贷:银行存款