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老师,我们公司给三方平台代付,比如付款10万,对方收我们5.5%的税费,我们就一共支付10万*(1+5.5%)=105500,对方给我们开票的时候是开6给点的发票,这样子我们支付的稅点跟开票的稅点不一致,怎么做分录

2021-11-30 14:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-30 14:20

同学你好 付款不是按照价税合计的金额吗

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快账用户7251 追问 2021-11-30 14:22

是的,按照价税合计给三方公司,三方公司按照不含税帮我们支付出去

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齐红老师 解答 2021-11-30 14:29

那你收到的发票是你的价税合计金额吧

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快账用户7251 追问 2021-11-30 15:10

是的价税合计

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齐红老师 解答 2021-11-30 15:13

同学你好 你直接按照发票的金额来做就行了

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同学你好 付款不是按照价税合计的金额吗
2021-11-30
同学,你好,按理是不对的,要都走公账的。
2021-04-13
借营业外支出待预付账款没有发票正常做账,抵扣不了所得税的。
2023-06-16
你好 11月份 借银行存款 贷预收账款 12月份 借预收账款 应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
2022-01-10
对方收取你十个税点的时候,包含这个代理费吗?如果是的话,需要。
2024-01-17
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