好需要的现在算的是年累计的,之前申报的明细你知道吗?不知道的话,这个是谁给你们申报的,你可以让对方给你们倒出来,你再导入。
老师,上个月为什么我们公司为什么社保交了5000多,这次人数也没有变,为什么系统上显示4400多
老师,问下,购进的产品用于免税项目不能抵扣,但为什么购进农产品又可以抵扣呢?农产品不也免税吗?
单位旺季时会请村里临时工工作,日结,没法开发票,怎么处理
#老师#公司有向其他企业借款,写了借条,付对方利息,利息转到对方人卡,我司在付利息时备注上能不能直接写“付利息”,如何做才是适合的
老师,登录中国国际贸易单一窗口,需要插入中国电子口岸介质
老师好,员工改名以后个税并档,比如工资从陕西发的,他户籍在河南,我们给他并档到河南以后还能从陕西申报个税吗
提单可以自己在哪里下载吗?
公司收到个人合作投资款,不入股公司,不用退还,只投资一个项目,并参与项目收益分成,如何做账?
老师,我们请临时工喊完成7个项目,所有费用临时工自己负责收到款后公司只收15,然后他们收85。他们款我按临时工工资付给他们。8月份申报个所税时候和公司正式员工一起申报个税可以不呀,我这边也会代扣代缴他们个人所得税。这样可以吗,但是我们没有签协议,都是口头说的
民营医院财务工作交接要注意什么?交接明细表有吗
就是不晓得明细,刚才是去了的,但是税务局那边他没有开就是也没有说像你说让他填个表什么的数据,他都说他说不用他你都不用不用要那个明细他那里是看得到明细,但是他不给我们开通,然后他说他说你就按每个月报就行了。 他说,你知道三个月你报那个报给员工是报的3000你这个月你晓得上个月的明细了,那你上这个月还是报3000吗,我不需要你这个月是多少报多少,然后,然后就这样算了,就就没有没有摇到明细。 这种情况的话,我们没得明细,但是我晓得之前那个个税是一直没有交过税。
你们申报的是虚增的吗?是实际业务的吗?
我们报的那些业务是真地就比如说我们是房地产中介塞都是跟什么链家那些钱的事儿记载,然后平时我们比如说开了大雨过后廉价他们都要把钱给我们在然后我们收了之后,我们就会开那个等一下就会开那个增值税专用发票开个廉价,她们仨那个票是真的业务也是真谛,但是有员工的收入就是之前那个会计做的。比如说我们每个月收入超了4万,然后要交税了噻,然后那个会计她说是住的那个有好多好多个员工,然后把那个钱就平摊下来就不用交税了,所以就没有交过税也没有交过那个交什么税,企业所得税。 我看到他之前报的那些税的明细撒向那些附加税那些是有有时候是出现了1.点,但是都很少。
业务是真地,但是员工那个是假的,就是就是员工有哪些人,那些有时候十组了,七个八个有时候是五个,但是每个月好像不太一样,然后那个工资那些也是那个会计跟我们说的一些5000有时候是写的3000多吗,有的。
业务是真实的,员工是假的,不就是虚增吗?
企业所得税那个明细有我都已经打印出来了,这是我的电脑上面登录也看得到企业所得税是怎么交的,然后每一笔,反正都看得到就是个人所得税,这个看不到今天我们去税务去问的时候也是问你个人所得税就是那个口角断奶像那种情况的话就是个人所得税那块儿,我们不要他之前的明细可不可以做像你说那个要全年累计是指的个人所得税吗,还是企业所得税。
不可以的,需要有明细,你得知道你之前是给谁申报的,如果你这个月突然不申报了,它还属于你单位的职工,你不申报了,你要把它改成非正常。
虚增是什么意思,是不是如果这个月我们不知道之前的员工做流向怎么样了,然后突然这个员工就不见了,然后另外改了两个员工或者是前面的员工少了几个这种的话就是虚增 这个表是平时的聊天儿记录,只有这个然后明细是不是都是这样的,只是从二一年的一月到二一年第十月。
虚增就是多增了,增加了成本费用 本来不是企业的你们做了成本费用
老师你的意思是这些钱,比如说每个月的收入10万吗,本来应该用来交企业所得税,本来应该交企业所得税,然后被我们做成了成本费用虚增了成本费用,然后企业第说的就变少了或者变成负数了,这种就不需要交企业所得税了,是不是。
她现在该怎么办呢,刚刚税务局他跟他跟我们说不是我去的他跟我们说的是他说你每个月就报你当月就是如实报就行了,他那个月员工工资你发好多就是好多你收入好多就是好多,那你不用晓得以前是好多这样的话,他的意思,感觉就没得全年累积了个人所得税是到年终的时候也有一个就是叫什么连报表
是的 之前也不是如实申报的,你是乱报的,不是吗?
该这么跟你税务局说,你说之前申报的有问题。