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你好老师,我公司收到3百多万的工程款,老板说对方说不要发票,但我觉得金额太大对方不可能不要发票的,如果我按无票收入做账了对方后面又要感觉太麻烦了,如果我先按预收工程款做账了,应该怎么处理,发生的工程成本怎么处理,求教老师指导一下,谢谢!

2021-11-30 15:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-30 15:42

同学你好,不论你开不开发票,你都还是要确认收入交增值税的,所以你可以把发票开出来,如果对方一直不要,你就把发票作为确认销售的附件,如果对方要发票, 你把发票给对方就可以了。

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快账用户8685 追问 2021-11-30 15:45

好的,谢谢老师!

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快账用户8685 追问 2021-11-30 15:45

好的,谢谢老师!

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快账用户8685 追问 2021-11-30 15:46

好的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2021-11-30 15:47

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同学你好,不论你开不开发票,你都还是要确认收入交增值税的,所以你可以把发票开出来,如果对方一直不要,你就把发票作为确认销售的附件,如果对方要发票, 你把发票给对方就可以了。
2021-11-30
一、3月无票收入申报的会计分录处理 确认收入时: 借:应收账款 100万 贷:主营业务收入 82.5万(100万/1.13) 应交税费-应交增值税-销项税额 17.5万(100万/1.13 x 0.13) 结转成本时: 借:主营业务成本(根据实际成本进行结转) 贷:应付账款(根据实际成本进行结转) 二、10月份开具发票时的会计分录处理 收到工程款时: 借:银行存款 100万 贷:应收账款 100万 开具发票时: 借:应收账款 100万 贷:主营业务收入 82.5万(100万/1.13) 应交税费-应交增值税-销项税额 17.5万(100万/1.13 x 0.13) 结转成本时: 借:主营业务成本(根据实际成本进行结转) 贷:应付账款(根据实际成本进行结转)
2023-11-07
你好,不开票的话似乎收款也可以的,外账直接不做
2020-08-10
同学你好 1.借银行贷主营业务收入贷销项 2.填写在收入栏就行了,如果不确认收入就不填写这个申报表也不结转成本
2021-05-10
你好,你准备给对方开的这些发票开完了吗?以后还开吗?
2023-12-08
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