你好,这个分录是可以这样的。

老师,收到个税手续费返还,附表一填6%未开票收入,那主表填在2、3哪行呢?
郭老师,再帮我看一下未交增值负数怎么处理
老师,您好!请教 生产型企业外购库存商品销售的账务如何处理呢?是主营业务收入还是其他业务收入,如何确定呢? 谢谢老师指导!
老师,我们是中小企业有没有完善的财务制度啊
老师,我们业务是A公司卖给国企融资平台,国企融资平台卖给B公司,A公司B公司虽然名义不是一个法人但是是一个老板,并且都是财务报税,而且销售合同都不是实际销售金额都是老板让财务做的假合同,这种属于与开发票吗
购入场地租赁费,款未付 会计分录怎么写
我想咨询一下暂估成本 我在12月暂时借主营业务成本建材 211000主营业务成本-施工费 59500贷应付账款暂估 270500 到了一月收到发票 冲掉暂估借主营业务成本建材 -211000 借:库存商品建材10万 贷:应付账款某某公司10万 然后结转成本借主营业务成本10万 贷库存商品10万可以吗
老师,账上挂的税的负数,如果是因为第二个代理记账和第一个代理记账接导致的脱节,该怎么调整?
公司账户想要给个人转钱 6万左右 该怎么备注才能避免查到交个税
员工在异地缴纳社保,拿回发票报销,可以计入社保费用吗
老师,专项应付款是不是采用收付实现制,
没有这个要求啊,企业会计科目也用这个,我看是权责发生制
老师,如果采购材料原来是分录是 借应付账款贷银行存款,等发票回来 借原材料贷应付账款,领用时借研发支出-资本化 贷原材料 现在用专项应付款这个科目该怎么做账呢?
等你实际用的时候,把专项应付款冲了,到时候写成 借 专项应付款 贷 银行存款
老师,是不是这样? 采购材料 借应付账款 贷银行存款 等发票回来 借原材料贷应付账款, 领用时借专项应付款-材料费 贷原材料
我认为不是这样,你这样就平白无故出来一个专项应付款了。。
老师,您不是说实际用时,把专项应付款冲了吗?
采购材料 借应付账款 贷银行存款 等发票回来 借原材料贷应付账款, 领用时借专项应付款-材料费 贷原材料 你这样做前边是不是有一笔贷方专项性付款的付款的分录?
您是说我第一个分录吗?采购材料,借应付账款二级科目是某某公司,不是专项应付款
您这个专项应付款前边会有一笔贷方分录的 比如 借:银行存款 贷 专项应付款
是的,老师,上个月收到财政专项款100万元,我之前就做过一笔 借:银行存款贷专项应付款-财政局
你做过这一笔的话,那下边的分录就可以按照你说的做。
好的,谢谢老师
不客气,祝您工作学习愉快。