你好,这个分录是可以这样的。
老师,请教一下,我们公司租的民房改建一个生态歺厅,借记在建工程贷银行存款,这个歺厅财政拨了个专项资金借记银行存款贷记专项应付款,那这个专项应付和生态歺厅的分录又怎么做的
老师,因为我之前付租金 借研发支出-资本化-厂房租金,贷银行存款 后来这个月收到一笔财政专用款,我记为专项应付款,所以之后的付的租金我可以把之前的分录直接改为专项应付款-厂房租金 贷银行存款 这样可以吗
文旅企业,主要营运景区等。因为有部分公益类项目有财政渠道拨付专项使用的资金。请问收到的时候是不是直接:借记银行存款-专户、贷记其他应付款-专项资金。开销的时候:借记成本费用类科目、贷记银行存款-专户,然后再借记其他应付款-专项资金、贷记成本费用类科目(反冲)。如果未收到资金需垫付时,可以先借记其他应付款-专项资金、贷银行存款。收到资金后在归还专户资金,然后按前述方法操作吗?
老师,新租赁总则:先用银行支付了一笔2万,可以做借:预付账款2 贷:银行存款2 这里的现金流预付账款,支付其他与筹资活动相关 等到月末的时候做一笔登录 借:租赁负债-应付租赁付款额 3 预付账款2 应付账款1 这样做分录对吗 还是第一笔需要改为借:银行存款2 贷:租赁负债-应付租赁付款额
老师我再问一下:之前5月会计把支付房租做的 借:应付账款 贷:银行存款, 按理不是应付账款,是其他应付款,现在7月要冲掉往来款做成管理费用,可以直接做分录 借:管理费用 贷:应付账款吗?这样可以正常冲掉应付账款吧
年开票额度100万每月可以开多少发票
老师,请问一下,公司开专票给客户,开票人与收款人同一人,可以么?复核人应该写谁呢?
老师,对方打错货款,要退给对方,要备注什么
请问老师,我们公司有医疗检测资质,但是为了节约成本,把检验实验室拆分到外地去了,建立了一个子公司,子公司只有实验室而且也有医疗检测资质,其他的管理成本都在总公司,还是由总公司对外承接业务,发送样本给子公司,这样还是总公司想医院开检测服务发票,子公司和总公司签订一个检测服务合同,这样合规吗
老师,我24年成本少记了,我现在25年来调整,分录是这么做吗?借:以前年度损益调整 贷:生产成本吗
工资条上有社保补贴,还需要帮员工强制交社保吗
电商平台卖了10快的东西,8元是客户直接给我们付了,然后2元是平台给我们,然后平台这个2元要我们开票,我们应该怎么开,服务费吗?
工商年报跟税务年报都错了怎么办
小规模个税忘记申报了怎么办
请问老师,医疗检测公司总公司直接给医院检测服务发票做收入,授权分公司检测,分公司只有检测成本,请问总分公司都需要独立做账吗?总公司的主营业务成本怎么算呢
老师,专项应付款是不是采用收付实现制,
没有这个要求啊,企业会计科目也用这个,我看是权责发生制
老师,如果采购材料原来是分录是 借应付账款贷银行存款,等发票回来 借原材料贷应付账款,领用时借研发支出-资本化 贷原材料 现在用专项应付款这个科目该怎么做账呢?
等你实际用的时候,把专项应付款冲了,到时候写成 借 专项应付款 贷 银行存款
老师,是不是这样? 采购材料 借应付账款 贷银行存款 等发票回来 借原材料贷应付账款, 领用时借专项应付款-材料费 贷原材料
我认为不是这样,你这样就平白无故出来一个专项应付款了。。
老师,您不是说实际用时,把专项应付款冲了吗?
采购材料 借应付账款 贷银行存款 等发票回来 借原材料贷应付账款, 领用时借专项应付款-材料费 贷原材料 你这样做前边是不是有一笔贷方专项性付款的付款的分录?
您是说我第一个分录吗?采购材料,借应付账款二级科目是某某公司,不是专项应付款
您这个专项应付款前边会有一笔贷方分录的 比如 借:银行存款 贷 专项应付款
是的,老师,上个月收到财政专项款100万元,我之前就做过一笔 借:银行存款贷专项应付款-财政局
你做过这一笔的话,那下边的分录就可以按照你说的做。
好的,谢谢老师
不客气,祝您工作学习愉快。