好多摊销了六分钱,你之前分摊的分录怎么做的?

无形资产摊销完后,摊销表已经将摊销完后无形资产删了,请问原值还在上面上怎么处理?会计科目应该如何处理
11月无形资产摊销完,余额为-0.06,现在怎么处理
老师,无形资产摊销完后,账务怎么处理
无形资产摊销完了怎么处理?
无形资产摊销分录怎么做老师,现在无形资产期末借方有余额11526
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
你好!上月记账 借:主营业务成本13229 贷:银行存款13229 但实际付款付成13329,导致银行余额不平! 本月收到对方退回的100元.如何调整,分录怎么写?
中级实务和中级经济法应该怎么学习 第一年已经学了一遍 经济法差2分 实务考了45
老师我们是物流企业,承接运输业务,我们公司又走平台运输,然后平台给我们开票,我们给需要我们运输的单位开票,可以吗,业务是真实的,就是不知这样开来开去可以不
申报个税时如果员工这个月只有年终奖,没有工资该怎么申报
开发票可以再商品明细后面写上详细名字吗?比如大类啤酒后面写上青岛啤酒
老师,报销下午茶,对方开发票,开了冷冻及冷冻饮品,而飞餐饮 服务费发票可以报销吗
借管理费用-无形资产摊销 贷无形资产
11月我该怎么入账
你好,你这个分录不对,应该是借无形资产贷累计摊销。
你现在借无形资产,借管理费用负数。
以前的会计都是怎么处理的,审计也没说什么呀
还需要摊销不?
你好不需要分摊啦,你这都已经出现负数啦,这是最后一个月。
金额填哪个金额
借无形资产贷累计摊销,这个金额是0.06。
摘要怎么写
你好,红虫多摊销的无形资产。
已摊销完不需要做其他的分录,就不管了迈
是的是的,是这么理解的,是这么做的。
还是要摊销吧,10月无形资产余额为81.4呀。要为0才要红冲吧
我现在做的11月的账嘛。
啊,你好,没有摊销完毕的需要摊销,你看一下你这个无形资产还有多少没有摊销?一个月摊销的金额又是多少?
以前每个月摊的81.46,最后一个月可摊81.4不,不然就超出原值,就多0.06了
81.4这个金额就可以了,剩余多少,你摊销多少。