你好,可以的,它发生的时候没有说收入,应该是借劳务成本贷银行存款。
您好,6月有一次销售金额5000元,有2000支付的现金,另外3000是客人3月买的商品A退了要换购商品B,实际是没有退款的,是换购的操作,但是公司开始建账的时间是5月,所以没有5月之前的凭证,这种情况我怎么录入新的凭证?借:银行,贷:主营业务收入,是填入当月收到的实际金额?那另外3000怎么录入?有个人跟我说录入其他应付款,是哪里录入其他应付款呢?我不懂,谢谢解答
老师你好,进项,是别人给咱的税还是咱给别人的?进项属于资产还是负债?
老师没有勾选进项做待认证进项税额,期末会出现应交税费负数吗?
应收总租金1万元,十个月每月应收租金一千元,签合同和每月确认应收租金,实际收到租金该怎么做账
建筑公司前期找项目发生的费用记到会计哪个科目
公司打款到A,然后A转给了C,C直接支付给了建筑工地班组清退赔偿款,这样能冲A的挂账吗
你好,老师请问税务系统与做账软件的销差异几分钱如何处理呢
老师 今年商标权是考试范围之内吗
有限公司解体<自建楼21年>分给个人怎么交税>,谢谢。
不处理个税投诉的话,会有什么影响吗
做了收入再结转成本,借主营业务成本贷劳务成本。
那购进商品做主营业务成本,银行存款呢?没有库存商品这个分录怎么理解。
购进的这个商品你们直接销售吗?
如果是直接销售或者包装加工一下呢?
分别是怎样?
你好,借库存商品贷,银行存款需要包装的,借劳务成本,贷银行存款,借库存商品贷劳务成本库存商品
直接销售的就可以不用做库存商品分录是吧?
你没有入库,直接销售出去了,做主营业务成本,可以的,前提是你当月也做了收入。