借银行存款,贷应交税费,借应交税费借税金及附加附属。

是老师,现在是这个情况,因为我们这个办公室是临时的,然后租的那个私人的那个房子来作为办公室用,然后这个我们不是交了房租以后,那个老板不是应该要给我们一张发票我们入账吗?但是现在她不愿意去那个税务局开票,让把那个税金给扣下来,然后其余的钱给他啊,然后我们那个负责人呢,然后就输,就让给算出来啊,多少钱扣出来以后她好给她赚,赚钱那个我,我就不知道这个交房租的这个税率是多少。
老师,您好,我们七月份的时候是小规模纳税人,销售出100元的产品,销项税按1%交了1元,八月份变成一般纳税人,7月份的100收入又退回来了,我得怎么做分录?尤其是销项税这怎么办,七月的税已经交完了,八月退回时正常得冲收入,税得怎么做,,,然后我报八月份税的时候销项税额就对不上了,因为收入的金额里面少了退7月份的100元。
老师,因为疫情原因,小规模纳税人暂时免征房产产税和土地使用税,但是我不知道,我交了,然后后期税务局把这个税退回来了,这个退税我该怎么做会计分录?
老师,请问房地产企业预交的增值税可以抵扣正常缴纳的增值税,但是不能抵扣预交的增值税,对吗?我们之前预交了增值税,但是不知道预交的可以抵扣正常产生的增值税,后面产生的也正常缴纳了,后面税局通知我们更正申报,把这部分正常产生的增值税退回来了,但没退到银行卡,而是我们下期产生了税款直接从里面抵扣,我们这期因为预交产生了增值税和附加税,请问老师,我们这期因为预交产生的增值税和附加税可以从退回来的这部分钱里面抵扣吗?
老师,请问我们房地产企业原来预交了增值税产1000,不知道预交的可以抵扣正常产生的增值税,后期产生的增值税,我们也正常缴纳了,后来税局通知我们更改申报表,我们原来因为填错报表退回了500,原来做账时候借税金及附加50,贷应交税费_附加税50借应交税费_附加税50.贷银行存款50,退回来时借应交税费_附加税50,贷税金及附加50,现在因为预交产生了40的附加税,,若是付钱,借应交税费_附加税40,贷银行存款40,但是现在是直接抵扣的,借应交税费_附加税40,贷应交税费_附加税40,这个逻辑说的过去,但是应交税费的余额还是50又不对,要是借税金及附加40,贷应交税费_附加税40,那和房地产企业说因为预交产生的附加税不用计提,直接做账又不相符,该怎么做呢?要是不做账,那账上不就剩下的是应交税费_附加税50吗?怎么是10呢?
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起,麻烦给写一个会计分录
老师,收到客户的310元样品费,以及2000元的设计费。2000元可以计入预收账款吗?因为我们是制造业,后期如果说量起来了,开模费之类的会抵消
一般纳税人,我司主业运输代理服务,税务局在问实际经营地址,实际是居家办公。为什么一定要提供这个地址呢
老师,我公司要注销,但是账上挂着100多万应收账款,到最后怎么办?就是收不回来
同时收到几个公司应收账款,可以合并到一个凭证里边吗?就是借 一笔银存 贷多个公司的应收账款,我看我们之前会计做的 多个银存 对应公司的应收 也是一个凭证?是有什么区别吗
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起
老师你好,公司销售自己使用过的汽车需要做个评估报告吗?
清关手续及费用是买方负责还是卖方负责
老师,开普票1个点不用钱。开专票13个点,我们要加9个点合适吗?这个怎么算加多少个点合适怎么算?
补交2023年度增值税,城建税,教育费附加,印花税后怎么做账,还需更改以前年度报表吗?
借银行存款,贷应交税费, 借应交税费借税金及附加负数
我计提的时候是借:管理费用-房产税,贷:应交税金
那是不是借银行存款,贷应交税费, 借应交税费借管理费用负数啊?
对的是的,是这么做的。