你好; 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款 -老板
老师 我们公司发工资都是老板的卡转账 现在我们老板不想从他个人卡上发工资了 也不想走对公户 因为有的员工没有上社保 这种情况该怎么处理呢?
老师 员工工资没有从公司对公账户转的 直接从老板个人卡转的 怎么做账务处理
老师,新公司平时都是老板私人卡发工资,现在有了收入,对公账户有钱,可以直接从对公账户转账到老板私人账户,进行还款吗?
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
计提工资时 借:主营业务成本 管理费用—工资 贷:应付账款对吗
你好; 借:主营业务成本 管理费用—工资 贷:应付职工薪酬-工资