可以的,本期收入少填写。
您好,老师,我这个月申报10月份社保的时候,在销售收入那栏填了含税的金额,本应填不含税的收入,多填了,是否在下个月申报的时候少填就好了?
老师,我这月12月4号发放11月份的工资,然后我申报个税系统的时候有一个人的个税申报错了,多申报了个税,这个怎么办
老师,10月和11月漏报个税了,而且超过5000了,是不是要更正申报,过了征期还可以更正申报么,如果不更正申报可以在12月份一起报3个月的工资额么,就是比如10月份工资3000.11月份4000.我在12月申报的时候可不可以把3个月的工资数加一起申报,例如申报10000.然后减去15000的费用呢
老师,您好,我在11月份申报10月份个税的时候多申报了,交税交多了,这个月我申报11月份个税的时候,可以少申报一点吗,就是把收入调减一点或者我正确的应该怎么做
您好,老师,我问下,我10月份的个税还没有报,但是我又测了11月份的工资表,加了20几个新人,我现在报10月的个税的时候,提示我加的这20几个新人必须填写工资薪金。但是我又不报在10月份的个税了,加的这几个我要报在11月份的个税里,我能不能10月份把这几个人加上0申报呢???有啥影响吗?还是我把这20多人删除掉,先把10月份的个税报掉,等报11月份个税的时候在加上???哪样做适合?
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
好的,那这个月是不是相当于给员工发11月工资的时候就多发了(也就是上个月多交的税的那部分)
你好,那你得看下你账上多发吗?有些事少发了,多申报。
上个月人事那边做错了,按照错误的工资给员工发的以及申报个税的,工资多发了后来每个员工都退回到我们公户了,但是这部分多发的工资以前交了税了
把我都搞晕了,不知道到底怎么处理和理清了
你好,那你们现在少申报就可以的,本来应该是申报500块钱,你现在只需要申报200块钱就行,300是上一个月或申报的,但是发放的时候还是按照500来发放。
就是做账的时候还是正常的来做,比如实际发放工资的时候,借应付职工薪酬贷银行存款、应交税费-应交个人所得税(这里的应交个人所得税按照正常这个11月份的收入来计算,只是在做个税申报的时候把收入减少一点,让最后减少的个税正好等于上个月多扣的部分就行了)是这样吗,老师
哦对的是的是这么做的。
那附件不就有问题了,比如说我贷应交个人所得税的时候是500元,但是后面实际扣的时候是借应交个人所得税300,贷银行存款300,这样不就不平了?
你好,你账上还是正常做 只不过是申报的时候少,那你上一个月有错误的时候,你怎么可以这个月有错误就不允许了。
现在修改只是你的年累计是一致的,当月和明细核对的时候是不一致的。
谢谢老师,老师这句话没懂“那你上一个月有错误的时候,你怎么可以这个月有错误就不允许了。”,是说我上个月计提收入的时候计提多了,这个我把多计提的部分这个月给他冲红
你上一个月不是没有错误,比如他固定的工资是500 借管理费用,工资500 贷应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资600 贷应交税费,个税100 银行存款500
退回来,借银行存款贷,应付职工薪酬100。
并没有多做 只不过是你申报的时候填写的是600。